同學(xué)你好!要看你應(yīng)付賬款入賬時的借方掛的什么科目,如果需要調(diào)整可以按照前期差錯來進(jìn)行調(diào)整,將前面做的分錄做一筆相反分錄抵消,然后在做一筆正確的分錄就可以了。

老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
沒有賬,走了好幾個會計,斷了好幾個月的賬,今天剛建的賬,沒有期初余額,直接記得一筆在建工程勞務(wù)費 應(yīng)付賬款
是之前沒做賬,你又不想把前面幾個月的賬補上,就想直接建賬把之前的那些全弄到期初余額里面的話,在要做項目核算的科目那里添加項目核算,把你要掛的期初金額分項目掛就可以。
就補今年1.1開始的賬,前面不管了,但就是出現(xiàn)了開頭的問題,項目成本核不到
前面記流水賬沒有?
如果有要整理出來作為你建賬時的期初數(shù)據(jù),涉及到項目成本的直接計入項目的期初數(shù)據(jù)就可以了。
有一個不怎么準(zhǔn)確的日記賬
你想讓賬務(wù)準(zhǔn)確又不想補之前的賬,只有整理一下前面的賬,弄個你開始記賬時的期初數(shù)據(jù),然后在把你整理的賬做個備查賬。