你好,我來答這個題目
公戶有進(jìn)賬,可以零申報嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個人和其他公司合作的收入,對方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報關(guān)單的提單號跟提單的號碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報關(guān)單上的提單號碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個體戶經(jīng)營者買車和車險開給他本人的票能作為個體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項怎么理解,可不可以舉個例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會不會有引起一個稅務(wù)風(fēng)險,未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實收金額差異大,運(yùn)輸公司會賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?
怎么做啊
4.3 借:庫存商品58.5 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫58.5 4.10 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫1.17 貸:庫存商品1.17 4.12 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫57.33 貸:庫存商品57.33 借:庫存商品50.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)6.60 貸:應(yīng)付賬款57.33 借:應(yīng)付賬款 57.33 貸:銀行存款57.33
主要想要第二題和第四題的答案
2、 借:管理費(fèi)用-工資100000 借:管理費(fèi)用-社保6000 貸:應(yīng)付職工薪酬106000 借:應(yīng)付職工薪酬106000 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 350 貸:銀行存款101650
3、 借:應(yīng)收賬款10576800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9360000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)1216800
借:主營業(yè)務(wù)成本7956000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1034280 貸:應(yīng)付賬款 8990280
銷售毛利率的計算: =(1057.68-795.6)/1057.68 =262.08/1057.68 =24.78%
4、借:待處理財產(chǎn)損益1322.1 貸:原材料 1170 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)152.1 借:其他應(yīng)收款1322.1 貸:待處理財產(chǎn)損益1322.1
存貨盤盈的會計分錄 批準(zhǔn)前: 借:庫存商品 500 ?貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益500 批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 500 ?貸:管理費(fèi)用 500
還有一部分休閑食品20000-1170=18830 借:待處理財產(chǎn)損益18830*1.13 原材料 18830 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)18830*0.13 借:管理費(fèi)用18830*1.13 貸:待處理財產(chǎn)損益18830*1.13
老師 第五題咋做啊 長期待攤有點不懂
好的,我就來做做哈
借:長期待攤費(fèi)用 150 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)7.5 貸:157.5 借:管理費(fèi)用12.5 貸:長期待攤費(fèi)用 150/12