您好,根據(jù)您的題目,(473460-2060-80000)*3/103%2B2060*2/103
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購(gòu)進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購(gòu)酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購(gòu)進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購(gòu)酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額。
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票售價(jià)為45200元。購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;購(gòu)進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證要求:計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票售價(jià)為45200元。購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;購(gòu)進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證要求:計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票售價(jià)為45200元。購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;購(gòu)進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證要求:計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?