你好;? ? 開(kāi)具其他發(fā)票里面去報(bào)? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí),附表一是填寫(xiě)在開(kāi)具其他發(fā)票那里的對(duì)吧
我公司開(kāi)出機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,報(bào)稅時(shí)在附表一中是填到“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”還是填到“開(kāi)具其他發(fā)票”那一欄?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開(kāi)具的全部是專(zhuān)票
開(kāi)具電子專(zhuān)用發(fā)票在增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該是填入開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是開(kāi)具其他發(fā)票
開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票出去,申報(bào)增值稅時(shí)填在開(kāi)具增值稅專(zhuān)票欄還是填在開(kāi)具其它發(fā)票欄
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
老師,我說(shuō)的電子發(fā)票不是全電發(fā)票哦
你好;? 電子發(fā)票的話(huà); 也是 哈 ;? ?電子普票 ;是按照開(kāi)具其他發(fā)票的??