你好,這個是輔導期納稅人,比如你在二月份兒認證了發(fā)票,稅務局不允許抵扣,需要比對通過之后,在下一個月你在這里面填寫的。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
老師,請問一下,這個個人所得稅,他不是第一步已經(jīng)扣除并且已經(jīng)繳納了嗎?為什么第二步的發(fā)放工資的時候,又弄到貸方來給增加了呢?老師,我是有點笨且是零基礎,你可以舉一個例子嗎?打個比方那種,不然我理解起來好困難,麻煩老師啦
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設,一月份認證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導一下。
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
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你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
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老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
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1給老板業(yè)務費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
輔導期是,認證哪一個月不填,比對通過之后的下一個月,把數(shù)填到附表二的第三行。是這樣嗎
好,認證了之后需要填寫,填寫到代底庫里面去,本期認證相符,但是本期不允許抵扣,在這里面填寫,然后第二個月稅務局比對通過之后,填寫到第三行里面去。
是填到附表二的第25行,還是26行呢?
你好,本期認證相符,本期不允許申報抵扣 這個
第26行嗎,老師
你好是的,是這里面的。