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2023-03-04 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-04 22:12

同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,借:管理費用,貸:累計折舊

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同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,借:管理費用,貸:累計折舊
2023-03-04
您好,是寫具體的會計分錄嗎 借:固定資產(chǎn) 10900 貸:銀行存款 10900
2020-09-21
你好同學(xué) 借,在建工程50000+500=50500 應(yīng)交稅費-增值稅進項8000 貸,銀行存款58500
2023-04-24
借:固定資產(chǎn)10000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項1300 貸:銀行存款11300 借:在建工程501000 ? ? ??應(yīng)交稅費-增值稅-進項65090 貸:銀行存款566090
2022-11-30
借在建工程5萬?1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項65000?90 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸在建工程51000
2022-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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