您好,(1)增值稅需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。其他情形不需要正常損失。 (2)企業(yè)所得稅:計(jì)入損失,符合條件可以企業(yè)所得稅稅前扣除存貨盤虧損失,為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): ①存貨計(jì)稅成本確定依據(jù); ②企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件; ③存貨盤點(diǎn)表; ④存貨保管人對(duì)于盤虧的情況說明。
存貨,固定資產(chǎn)盤盈盤虧如何處理?現(xiàn)金無法查明原因的盤盈盤虧如何處理
日?,F(xiàn)金盤虧盤盈和存貨盤虧盤盈處理
對(duì)外采購存貨的過程中,發(fā)生的存貨的盤盈盤虧,應(yīng)該分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?請(qǐng)老師給出完整回復(fù)。盤盈盤虧。
存貨盤虧盤盈賬務(wù)處理。
老師,存貨盤盈盤虧賬上怎么處理呢
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
企業(yè)建賬套時(shí)候輸入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成的盤盈盤虧
您好!輸入錯(cuò)誤我覺得能有合理的附件佐證,調(diào)正確不就可以了么
對(duì)呀,那怎么做賬務(wù)處理嗎
您好!建賬時(shí)那個(gè)憑證怎么做的啊
沒有什么佐證,就是賬實(shí)不符
您好!您不是問賬務(wù)處理么,建賬時(shí)存貨金額是怎么進(jìn)賬的啊,錯(cuò)的存貨那個(gè)金額是怎么進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啊
期初錄入的
您好!沒有什么佐證,就是賬實(shí)不符。這些真實(shí)的存貨都有發(fā)票么,沒有發(fā)票沒法入賬的
沒有發(fā)票就無法入賬是嗎,那采用什么辦法可以調(diào)整到賬實(shí)相符呢,老師
您好!沒有發(fā)票也能入賬,那每個(gè)公司都不用開票了,不交稅多好啊,對(duì)不對(duì),稅務(wù)查到可不行的。調(diào)整到賬實(shí)相符的話,如果存貨比賬務(wù)多,讓供應(yīng)商把票補(bǔ)過來,不補(bǔ)也行啊,您結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)少結(jié)點(diǎn),每月少結(jié)點(diǎn),利潤多點(diǎn),慢慢就調(diào)整到賬實(shí)相符了
少就多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)是嗎
您好,倉庫實(shí)物少,財(cái)務(wù)賬上多,就多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn),最終還是會(huì)平的,就是時(shí)間問題
您好!希望以上回復(fù)能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~