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老師 你好 請問下 如果我調(diào)整去年十二月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個要怎么調(diào)整

2023-03-04 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-04 15:20

你好,去年十二月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ,之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn) 了??

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:21

多結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:22

你好,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄啊 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本?

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:28

我這個成本是暫估的 我能紅沖這個暫估成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我這個暫估的估錯了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:29

你好,需要先紅沖暫估的

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:35

我沒有以前年度損益調(diào)整 我需要再哪個上面建這個科目

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:35

你好,是損益類的科目?

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:37

里面沒有這個科目 我直接放到未分配利潤里面行嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:38

你好,沒有這個科目,可以通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替?

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:48

1.借利潤分配 未分配利潤 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 2.紅沖錯誤暫估 3.借主營業(yè)務成本 帶未分配利潤 是這樣么

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:49

你好,跨年損益事項調(diào)整,不能通過??主營業(yè)務成本? 科目核算啊?

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快賬用戶1065 追問 2023-03-04 15:57

那我當時暫估的那個貸方 暫估的客戶 上面的金額怎么消除吶

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:58

你好,把之前暫估的分錄紅沖就是了,如果分錄涉及到損益科目,用??利潤分配—未分配利潤? 科目代替?

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