你好,也就是沒有扣款成功是嗎?那你只需要計提就可以了,借財務(wù)費用,貸應付利息,直接填寫憑證。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
以公司名義貸款,抵押的是股東的房產(chǎn)。然后再出借給股東,一年后股東連本帶息還款。 需要簽訂借款合同么?股東借款拿去私用的,借款合同怎么寫借款用途? 收到貸款的時候能直接轉(zhuǎn)款到股東個人賬戶上么? 借款怎么做賬務(wù)處理? 每月還銀行利息的時候怎么做分錄? 到期股東還本還息怎么做賬? 匯算清繳的時候這筆利息款能不能在稅前扣除? 這種貸款出借對公司而言有什么風險?有什么需要注意的地方?怎么避免?
用友U8的現(xiàn)金流量設(shè)置 借:管理費用 100 貸:銀行存款 80 其他應付款 20 在錄入憑證的時候,三條分錄都關(guān)聯(lián)了現(xiàn)金流,但是其他應付的20與現(xiàn)金流無關(guān)。這種情況下該怎么做呢?是把管理費用的金額改成80,還是管理費用和其他應付沖,這樣不會影響實際的現(xiàn)金流嗎?
老師您好!本單位是房開企業(yè),本月發(fā)生出租地下臨時停車位業(yè)務(wù),使用票務(wù)系統(tǒng)自動掃碼入庫,(在稅務(wù)局已領(lǐng)用定額發(fā)票)。租金收入是已簽約票務(wù)系統(tǒng)服務(wù)單位扣除應收手續(xù)費后的余款,直接轉(zhuǎn)入本單位開戶銀行。 鑒于這種情況,該如何做賬務(wù)處理?求分錄…… 謝謝!
老師,請問我公司有微業(yè)貸,21年的還息分錄是直接入了財務(wù)費用-利息費用了,當時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調(diào)整分錄?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
利息扣了,剩下的幾萬全當做本金扣了
現(xiàn)在是有一部分逾期未還
你好,那沒有支付的就不用做了,這個是本金是嗎?沒有支付的先不要做。
扣掉的這部分呢
我關(guān)心扣掉的部分怎么做
借財務(wù)費用利息、短期借款,貸銀行存款。