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Q

老師您好,本期進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多,怎么處理呢?

2023-03-03 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 09:34

你好,這個(gè)進(jìn)像你已經(jīng)勾選了嗎。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 09:35

還沒(méi)有勾選

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齊紅老師 解答 2023-03-03 09:36

可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)勾選發(fā)票的,沒(méi)有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 09:36

勾選多少做多少進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 09:52

沒(méi)有勾選 的,是要做一筆, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的主要區(qū)別是啥呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 09:54

你好,沒(méi)有勾選的,你以后勾選才做這一個(gè)。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 09:54

代抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 09:54

待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票沒(méi)有勾選的情況。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 10:12

發(fā)票勾選和發(fā)票認(rèn)證是一回事吧? 沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在不用做賬,勾選了的,再和銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)沖? 那以后勾選是不是也可以不轉(zhuǎn)到“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里呢?直接勾選后,和銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)沖?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:14

對(duì)的,是的,是一回事兒。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:14

沒(méi)有勾選的做應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證不是嗎?勾選了之后做進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 10:33

我現(xiàn)在發(fā)票報(bào)銷(xiāo)后,記賬直接記到進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做對(duì)嗎?銷(xiāo)項(xiàng)也是收入確認(rèn)直接記銷(xiāo)項(xiàng)稅。到月末再勾選確 認(rèn)。銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多會(huì)處理,銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少了,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:34

沒(méi)有認(rèn)證的,你做的進(jìn)項(xiàng)就不對(duì) 認(rèn)證了可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 10:38

那以后報(bào)銷(xiāo)完做賬時(shí),先借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,到月末勾選后再轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:40

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 11:26

老師您好,學(xué)堂里有針對(duì)性的課程推薦下吧。如果全部勾選了,要如何做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:28

你好,你搜關(guān)鍵字吧,我也沒(méi)看過(guò)學(xué)堂的課程。

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 14:32

老師您 好,如果進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多,并且全部勾選 了,怎樣做賬?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 2023-03-03 10:34

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快賬用戶(hù)5970 追問(wèn) 2023-03-03 14:38

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是借方余額的話(huà),就不用交了吧?等什么時(shí)候是正數(shù)的時(shí)候再交?報(bào)稅的時(shí)候也這么申報(bào),對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:40

對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。

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