你好,今年的政策還沒(méi)有出來(lái),去年的是2.5%。

老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司企業(yè)所得稅不超過(guò)100萬(wàn)可以按2.5%繳納,這 100萬(wàn)是應(yīng)納稅所得額嗎?還是開(kāi)票收入100萬(wàn)?。?/p>
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點(diǎn)兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過(guò)100萬(wàn)元的,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時(shí)間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過(guò)300萬(wàn)元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師,您好!以一年應(yīng)納稅額所得額200萬(wàn)的小型微利企業(yè),其應(yīng)納稅額=《100*12.5%+(200-100)*50%》*20%=12.5萬(wàn),如果是小規(guī)模納稅人200*3%=6萬(wàn),這樣交稅不是更省嗎?
老師,小規(guī)模小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn),例如季報(bào)是8萬(wàn),那企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是:8萬(wàn)*12.5%*20% 算嗎?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說(shuō)應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實(shí)際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬(wàn)元對(duì)嗎?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷(xiāo)售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷(xiāo)項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊

