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老師好,公司財(cái)務(wù)說進(jìn)項(xiàng)稅差額為90多萬,不是當(dāng)月的銷項(xiàng)開出去了,若進(jìn)項(xiàng)不夠就要交增值稅了,可以拖嗎?不是次月就得交的嗎?

2023-02-25 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-25 17:56

你好,可以的,但是你的附加稅需要正常交以后有留底抵欠

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快賬用戶3219 追問 2023-02-25 17:57

是說增值稅可以拖欠,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 17:58

你好對(duì)的 是這個(gè)意思的

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快賬用戶3219 追問 2023-02-25 18:01

那我等于要問外賬的會(huì)計(jì),這個(gè)增值稅有沒有拖欠?是不是每個(gè)月都交了?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 18:08

可以你也可以登錄你的電子稅務(wù)局 看申報(bào)表和銀行回單的差異

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你好,可以的,但是你的附加稅需要正常交以后有留底抵欠
2023-02-25
?你好? ? ?是的。 你開票出去 是月報(bào) 你就得有合理的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。 不然你就會(huì)多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當(dāng)月開的比如1月的銷項(xiàng)稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣? ??
2021-01-21
你好!差額當(dāng)月是要交的了。
2020-10-30
同學(xué)你好 就是增值稅 有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以少交
2022-11-25
可以先申報(bào),暫時(shí)不交稅,7月申報(bào)時(shí)以當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵上月欠稅,但是要交滯納金的
2024-06-24
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