嗯對是這個意思的哈
在計(jì)劃成本法下購入材料期末結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異需要分?jǐn)倖??只有發(fā)出材料成本差異要分?jǐn)倖?/p>
企業(yè)10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元,結(jié)存材料超支差異500元,本月入庫材料計(jì)劃成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元。要求:1.編制本月入庫材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄2.計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異3.編制發(fā)出材料、結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的分錄
10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元,結(jié)存材料超支差異500元,本月入庫材料實(shí)際成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元 求:1編制本月入庫材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄 10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元, 結(jié)存材料超支差異500 元 ,本月入庫材料實(shí)際成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出 材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元 要求:1編制本月入庫材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄 2計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異 3編制發(fā)出材料、結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的分錄
1.長沙含光家紡有限公司材料按計(jì)劃成本計(jì)價,甲材料計(jì)劃單價40元,9月初結(jié)存甲材料6250千克,材料成本差異為超支45000元,本月甲材料共購入13750千克,實(shí)際采購成本為465000元,本月共領(lǐng)用甲材料15000千克。要求:(1)材料成本差異率=()。(2)本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)材料成本差異=()。(3)本月發(fā)出材料的實(shí)際成本=()(4)本月結(jié)存材料應(yīng)負(fù)擔(dān)材料成本差異=()。(5)本月結(jié)存材料的實(shí)際成本=())(6)完成相關(guān)會計(jì)分錄的編制。2.佳佳樂企業(yè)材料按計(jì)劃成本計(jì)價,月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元,結(jié)存材料超支差異500元。本月以存款購買材料的實(shí)際成本37000元,增值稅稅額為5920元,計(jì)劃成本為35000元,超支差異2000元。本月發(fā)出材料(用于生產(chǎn)產(chǎn)品)的計(jì)劃成本為32000元。要求:(1)編制企業(yè)支付貨款、材料入庫、結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本差異的分錄。(2)計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異。
某公司原材料采用計(jì)劃成本核算,月初結(jié)存原材料計(jì)劃成本¥50,000,結(jié)存材料成本差異為節(jié)約差¥500,本月購入原材料的計(jì)劃成本為¥200,000,購入材料的成本差異為超支差¥6000,本月發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為¥150,000,請計(jì)算(1)本月材料的材料成本差異率?(2)本月發(fā)出材料的實(shí)際成本?
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報酬代扣代繳個稅以外,是不是申報勞務(wù)個稅的時候還要報城建稅啥的。就是報勞務(wù)報酬個稅的時候,不是開票的時候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?