同學你好,是幫A公司賣東西,還是買東西,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

老師,忙嗎,我公司找A公司幫忙做工程,從c公司買原料開發(fā)票,但是A公司目前賬戶沒有錢,需要我公司給c公司打款,回頭A公司給c公司打完款之后,c公司把這筆款給我們退回來可以嗎,可以做完我公司給A公司做為保證金走賬嗎?
老師,我們公司是房屋中介,有個購房客戶要把錢打入我公司對公賬戶,然后再把錢打給房東,這樣有沒有稅務(wù)風險
我們公司委托A公司平臺幫我們代賣產(chǎn)品,A公司收到貨款把款項打給我們公司,我們一年支付一次委托代收手續(xù)費給A公司,現(xiàn)在A公司將代收得款,打給我們公司了,我們公司收到這筆錢該如何做賬呢?沒有找到對應得實操,
就是ABC三個公司,我在做A公司的內(nèi)賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應收賬款。 然后現(xiàn)在開始做下個月的賬,發(fā)現(xiàn)流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應付賬款B公司。現(xiàn)在的賬要怎么做呢
我們與A公司是合作生產(chǎn)板材伙伴,B公司是A公司的客戶,現(xiàn)在B公司把貨款打到我們的賬戶上,然后我們再把貨款打給A公司,這個賬務(wù)處理是怎么做?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
幫A個人賣東西,東西也是要我們?nèi)ベ徺I然后賣
同學你好,這樣的話,收到A的款時,借:銀行存款,貸:其他應付款-A。購買商品時,借:庫存商品,貸:銀行存款。銷售后,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。退款給A時,借:其他應付款-A,貸:銀行存款。
老師,那稅費都是我們出了是吧,那相當于我的收入?那賣到的錢要全部給他是不是其他應付a就多了
同學你好,稅費都是你們出了,是的,相當于是你的收入。那賣到的錢要全部給他,其他應付a就多了,是的。
老師,那這個賬怎么平,還掛著其他應付
同學你好,需要讓A開發(fā)票來,把多的款支付出去,收到發(fā)票時,借:銷售費用等科目,貸:其他應付款。支付時,借:其他應付款,貸:銀行存款。
為什么要發(fā)票,假如收到a款時,借:銀行5,貸:其他應付5,退款時,借:其他應付6,貸:銀行6,不是還掛著貸:其他應付1
同學你好,那你的其他應付1是怎么掛上去的呢?
賣完東西的錢6塊全部還給a
直接用的6沖,就掛著其他應付-1
同學你好,全部給他你怎么做賬?不是按我說的做賬嗎?其他應付怎么增加?收到A的款時,借:銀行存款,貸:其他應付款-A。購買商品時,借:庫存商品,貸:銀行存款。銷售后,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
噢噢,那a可以開什么發(fā)票內(nèi)容
同學你好,開具服務(wù)費發(fā)票就行了。
如果稅費a出,然后收入我從中抽取一部分,怎么做賬
同學你好,一樣的做賬處理,只是計算出A應獲得的金額,讓A按這個金額開發(fā)票就行了。
老師,那相當于我只有一點點利潤,但是我的營業(yè)收入增加了是吧
老師,為什么不用委托代銷商品處理
同學你好,是的,你理解正確。
老師a是個人不好開票,還能有其他辦法嗎
可以用法人取錢出來私下還他嗎,公司差法人很多錢
同學你好,因為是貴公司購買商品,所以不用委托代銷商品處理,可以按臨時工工資處理。