同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票的時(shí)候 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

3/4 某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù) (1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬元: 提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬 元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬元,提供 國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差 額計(jì)稅) 1)該公司2021年6月應(yīng)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅多少萬元?
甲公司為增值稅的一般納稅人,2022 年 4 月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入 300 萬元,交給 A 運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用 1.5 萬元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入 40 萬元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入 15 萬元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:向CDE要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。收入40萬元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入15萬元。輸費(fèi)用1.5萬元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入辦公用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元;購(gòu)入貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52000元。(2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1417000元。(3)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含增值稅價(jià)款240元。(4)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款95400元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,裝卸搬運(yùn)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)增值稅稅率為6%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算本月提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算本月提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算本月提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算甲企業(yè)本月的應(yīng)納增值稅。
.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。2021年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: 1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2180000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10900元。 (2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42400元。 (3)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84800元。 (4)購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,金額800000元,稅額104000元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


所得稅收入不是應(yīng)該按月均攤嗎?
同學(xué),你好 所得稅是的,按期確認(rèn)收入