你好,這種(代賬公司不給余額數(shù)據(jù))情況,是無法設(shè)置期初余額的?
老師,請問一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設(shè)置需要拷貝過來嗎?(往來特別多)科目初始余額是最后一個(gè)月的月末月來錄入嗎?
老師,公司之前請代賬會(huì)計(jì)做賬,我現(xiàn)在接受2022年的賬務(wù),期初余額如果按照代賬公司報(bào)表做了,之后還能調(diào)整期初余額嗎?因?qū)Ψ浆F(xiàn)在給不了之前的做賬明細(xì),我無法知曉2021年度的賬務(wù)情況
公司之前在別的人那代賬的,現(xiàn)在找不到之前做的賬了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來做賬,怎么弄?沒有期初余額
請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯(cuò)賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
玻璃廠一般納稅人之前是代賬公司做賬,現(xiàn)在要把稅盤拿回來自己做賬開發(fā)票報(bào)稅,該如何建賬呢?期初數(shù)據(jù)如何做?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對?
老師,請問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
那要如何建賬呢?
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前全部的賬務(wù)補(bǔ)齊?
之前多久的?代賬公司做了二三年了
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前全部的賬務(wù)補(bǔ)齊? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
之前是多久?近幾個(gè)月的?還是?
你好,從單位成立的時(shí)候開始補(bǔ)賬?
以公戶流水為標(biāo)準(zhǔn)么?
你好,是以業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)為準(zhǔn)?