你好可以可以這么做的
老師好,有一個費(fèi)用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應(yīng)付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
老師好,有一個費(fèi)用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應(yīng)付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 答過的老師請不要太接了, 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了 謝謝
老師,費(fèi)用報銷單日期是23年1月份,后附發(fā)票為22年的招待費(fèi)和辦公費(fèi),這些票算22年的費(fèi)用還是23年的費(fèi)用,多謝
老師,您好。我司是每個月10日發(fā)上個月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實發(fā)1170.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2021年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2021年的年終獎稅前3020元。這樣,他一月份個稅 應(yīng)該稅額=累計收入(2021年12月工資2600+2021年年終獎3020+2022年1月工資)—累計專項扣除—累計五險一金,這樣計算嗎?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?