你好;? ? 比如 1.達到規(guī)定數(shù)量贈實物? 銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據(jù)稅法的規(guī)定,應視作銷售處理,并計繳增值稅。? 支付銷售返利方:? 借:營業(yè)費用? 貸:庫存商品? 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)? 期末對于捐贈的商品進行納稅調整。? 收到銷售返利方:? 收到實物銷售返利方?jīng)_減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理:? (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:? 借:庫存商品? 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)? 貸:主營業(yè)務成本? (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:? 借:庫存商品? 貸:主營業(yè)務成本? 2.直接返還貨款? 支付銷售返利方:? 銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據(jù)取得的“進貨退出或索取折讓證明單”作為費用處理。? 借:營業(yè)費用? 貸:銀行存款等? 但是在實務操作中,對于這種返利方式會計處理方法各異,有的會計人員做如下處理:? 借:主營業(yè)務收入? 貸:銀行存款? 因為現(xiàn)金返利是在購貨日后發(fā)生的,無法注明在同一張增值稅專用發(fā)票上。因此,返利不能沖減增值稅,只能沖減主營業(yè)務收入。? 收到銷售返利方:? 收到銷售返利方,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應將進項稅金轉出。? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務成本? 應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出)? ?
一般的商貿(mào)公司,以平銷返利的形式銷售貨物,對方以貨物的形式進行返還,收到返還的貨物是,賬上該怎么處理?分錄要怎么做?
供應商返利的款,以貨物的形式返還,供應商需給我方開票嗎?我方又如何賬務處理?
銷售發(fā)生的贈品怎么開票; 銷售中賣出是5塊,但是有1塊的返利,這個返利用貨物抵,如何開票進行賬務處理
平銷返利,商場收到了10元的返利,開普票給供貨商,這個商場和供貨商怎么做賬,如果是供貨商開紅字給商場,雙方怎么做賬
老師,請問我公司是經(jīng)銷商,現(xiàn)在是廠家對我們進行返利貨物,請問返利貨物這部分如何開發(fā)票及賬務處理
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了,進項稅入成本里也結轉了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權轉讓章程修正案出資金額105000元百分百股權轉讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
老師好,銷售空調,油煙機的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請問一般納稅轉給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉4556.24,請問應該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?