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老師,本來(lái)我表格里的數(shù)字是0.3但后面全換成0-3或-3等等,自定義也弄不了,其他數(shù)字全亂了,還有原先數(shù)字不知道是什么了,類似變成是2177-26等情況,原先數(shù)據(jù)全部變了,都不知道那個(gè)是正確的數(shù)字

2023-02-21 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 21:02

同學(xué)你好,這種情況下,可以不保存,退出,再重新打開(kāi)原來(lái)的表格,麻煩你試試呢。

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快賬用戶1605 追問(wèn) 2023-02-21 21:03

已經(jīng)保存了,不能恢復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-02-21 21:06

同學(xué)你好,這種情況下,就不好辦了,麻煩你試試以下辦法,謝謝。 1、打開(kāi)表格,點(diǎn)擊Excel表上的標(biāo)識(shí),也就是office按鈕: 2、在出現(xiàn)的頁(yè)面中,點(diǎn)擊“Excel選項(xiàng)”: 3、在“Excel選項(xiàng)”下,點(diǎn)擊“保存”: 4、在“保存”窗口中,勾選自動(dòng)恢復(fù)設(shè)置,并將時(shí)間設(shè)置為【10分鐘】: 5、待設(shè)置完成后,點(diǎn)擊“確定”即可恢復(fù)原來(lái)的數(shù)據(jù):

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快賬用戶1605 追問(wèn) 2023-02-21 21:08

老師,不行,就是我已經(jīng)用了其他電腦弄了,然后呢,就是替換之后都變樣了

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齊紅老師 解答 2023-02-21 21:12

同學(xué)你好,麻煩你試試以下方法呢。 1、首先,我們打開(kāi)我們的電腦,然后我們打開(kāi)我們電腦上面的excel,之后我們點(diǎn)擊左上角的文件。 2、彈出的界面,我們點(diǎn)擊版本管理下方的下拉箭頭。 3、彈出的界面,我們點(diǎn)擊恢復(fù)未保存的工作簿。 4、彈出的界面,如果里面有保存前的工作簿的話,我們點(diǎn)擊選中,然后點(diǎn)擊打開(kāi)就可以了。

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同學(xué)你好,這種情況下,可以不保存,退出,再重新打開(kāi)原來(lái)的表格,麻煩你試試呢。
2023-02-21
你好,如果你用用友做賬的話就把分錄做好就行,財(cái)務(wù)報(bào)表都會(huì)自動(dòng)生成
2020-03-01
您好。 1:把您的利潤(rùn)表解釋好給老板,用通俗易懂的話。
2021-01-24
一、處理前期票據(jù)問(wèn)題(A?部分) 有票有對(duì)公付款有合同: 這是最規(guī)范的情況,直接將相關(guān)費(fèi)用根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)正確歸類入賬。如果是與裝修相關(guān)且符合長(zhǎng)期待攤費(fèi)用條件的,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用;如果是其他費(fèi)用,如辦公用品等,根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)科目。 有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票: 先暫估入賬,借記相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等,貸記應(yīng)付賬款?—?暫估。同時(shí),積極與供應(yīng)商溝通,盡快取得發(fā)票。如果在匯算清繳前仍未取得發(fā)票,需進(jìn)行納稅調(diào)整。 有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊: 仔細(xì)核對(duì)合同條款、付款憑證與發(fā)票內(nèi)容,確定實(shí)際應(yīng)入賬的金額。如果發(fā)票金額多于實(shí)際應(yīng)付款,可將多余部分暫掛往來(lái)科目,待確定處理方式后再進(jìn)行調(diào)整;如果發(fā)票金額少于實(shí)際應(yīng)付款,按照實(shí)際付款金額暫估入賬,待取得足額發(fā)票后沖銷暫估。 有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的: 雖然有收據(jù),但現(xiàn)金付款存在一定風(fēng)險(xiǎn)。如果可能,盡量將現(xiàn)金付款改為對(duì)公付款或取得正規(guī)發(fā)票。對(duì)于已發(fā)生的現(xiàn)金付款,可先將其計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但在稅務(wù)上可能面臨不能稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)。 有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的: 這種情況比較棘手,缺乏有效憑證。盡量找到相關(guān)人員補(bǔ)開(kāi)收據(jù)或其他證明材料。同時(shí),考慮與相關(guān)方溝通,確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性,并通過(guò)其他方式如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、郵件往來(lái)等進(jìn)行佐證。如果無(wú)法取得有效憑證,在稅務(wù)上可能無(wú)法認(rèn)可該筆支出。 啥都沒(méi)有白條,附付款截圖: 白條在稅務(wù)上一般不被認(rèn)可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關(guān)方溝通,補(bǔ)開(kāi)正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。如果無(wú)法取得,該筆支出可能無(wú)法在企業(yè)所得稅前扣除。 二、處理賬目核對(duì)問(wèn)題(B?部分) 銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上: 逐筆核對(duì)一般戶的銀行流水與賬面記錄,查找差異原因??赡苁俏醇皶r(shí)入賬的收支、記賬錯(cuò)誤等。對(duì)于已發(fā)生的收支,及時(shí)補(bǔ)記入賬;對(duì)于記賬錯(cuò)誤,進(jìn)行調(diào)整。 工資余額、往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上: 對(duì)于工資余額,核對(duì)工資表、發(fā)放記錄與賬面記錄,確保工資的計(jì)提和發(fā)放正確。對(duì)于往來(lái)余額,與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬,確認(rèn)往來(lái)款項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于差異部分,逐一分析原因并進(jìn)行調(diào)整。 前期長(zhǎng)攤情況不清楚: 整理與裝修等相關(guān)的合同、票據(jù),確定長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額和攤銷期限。如果無(wú)法確定,可咨詢專業(yè)人士或參考同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理估計(jì)。 三、整體處理建議 不建議全部重新一筆一筆做,這樣工作量太大且可能會(huì)引入新的錯(cuò)誤。可以采取以下步驟: 先對(duì)現(xiàn)有賬目進(jìn)行全面梳理,列出問(wèn)題清單,包括票據(jù)不規(guī)范問(wèn)題、賬目核對(duì)差異問(wèn)題等。 對(duì)于問(wèn)題較小、容易解決的,如銀行基本戶余額已對(duì)上的情況,進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和完善。 對(duì)于較為復(fù)雜的問(wèn)題,如一般戶對(duì)不上、往來(lái)余額差異大等,制定詳細(xì)的解決方案,逐步進(jìn)行處理??梢韵葟慕痤~較大或重要的項(xiàng)目入手。 對(duì)于前期票據(jù)不規(guī)范的情況,按照上述方法分類處理,積極與相關(guān)方溝通,爭(zhēng)取取得正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。 在處理過(guò)程中,做好記錄和文檔整理,以便日后查閱和審計(jì)。 對(duì)于當(dāng)期的雜事,合理安排時(shí)間,確保不影響對(duì)前期問(wèn)題的處理??梢灾贫ㄒ粋€(gè)工作計(jì)劃,明確每天的工作任務(wù)和進(jìn)度要求。
2024-09-14
酒店行業(yè)營(yíng)業(yè)前期發(fā)生的費(fèi)用可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目 但是沒(méi)有發(fā)票是無(wú)法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補(bǔ)齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
2024-09-14
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