無票收入,借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費
請問一般納稅人開發(fā)票開出了百分之一的普票,對方已經做賬,發(fā)票還能作廢么?如果作廢不了怎么辦?
老師,我們企業(yè)是搞印刷的,就是印刷的生產制造業(yè)。我們的印刷品需要打包,需要用到紙皮箱子。這些紙皮箱子,我們報廢了之后會進行出售,當廢品賣給回收廢品的人。但是我有個問題啊,我賣這報廢的紙皮箱子,我能開票嗎?我的經營費用沒這個啊,我的應稅項目選什么呀?
企業(yè)開票星號里面是勞務 這個月做了點無票銷售 賣廢品收入 申報增值稅的時候是在應稅貨物銷售額里反應我賣廢品的不含稅收入嗎 一般納稅人
老師,一般納稅人公司,收到賣紙箱廢品的收入,已經按13%確認銷項稅了,申報的時候這部分收入是填寫在附表一哪里呀?13%稅率的貨物及加工,還是13%稅率的服務及不動產呀?
一般納稅人無票收入怎么做賬,分錄包括報廢
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經濟業(yè)務也不是很多,財務系統(tǒng)不太好用,所以想手工調一版,稅務口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務收入69306.93 應交稅費_應交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應付暫估調增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調減5萬嗎
收到個人轉入的款項,開票給個人的對應的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調增出來
老師這個不能作為營業(yè)外收入嗎
主營是做塑料制品的
不能 需要交增值稅
老師 還是這個問題 我們是一般納稅人 如果銷售非經營范圍內的 木托盤 也是按照13個點交增值稅?
對的,是的,是這么做的。
對方是需要發(fā)票的
你這個是廢舊物品還是怎么了,是新的,如果是新的話,你得找你稅務局,你問一下五人業(yè)務允許你們自己開發(fā)票吧。
稅局說可以開 只要真實合法
允許開就按照你稅務局的允許你們開,你開就是了 13%
好的 謝謝 按說這個不是我們主營的 能賣掉 就可以賺點錢 不是屬于營業(yè)外收入? 營業(yè)外收入也是需要繳納增值稅? 老師
你好,偶然所得才是營業(yè)外收入。這個不是主營業(yè)務收入的,就做其他業(yè)務收入。
老師 那結轉成本的時候 怎么匹配 這個沒有價值的 廢品 成本應該結轉多少呢
你好,廢品的你全部已經做了主營業(yè)務,成本里面或者是制造費用里面的這種就不用成本了,沒有成本。
嗯 是的都做到主營里面去了 那其他業(yè)務就只需要確認收入就可以了吧 不需要結轉成本吧
如果有成本就結轉,沒有的就不用結轉。
好的 謝謝老師辛苦了
不用客氣,工作愉快。