分別選擇 固定資產(chǎn)就是購入固定資產(chǎn)支付的 耗材,支付其他與經(jīng)營活動有關的
有個問題,一直有點疑問,就是借:管理費用 借:應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款,請問應交稅費—進項稅額 的現(xiàn)金流選擇什么呢?是支付各項稅費,還是和借方管理費用一樣,選擇支付與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金流?如果借方是固定資產(chǎn),那么進項稅選_購建固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金?
悅達公司(增值稅一般納稅人)2017年12月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務。(1)向大光公司購進A材料5噸,貸款2100元,增值稅額357元,價稅款尚未支付。(2)向建業(yè)公司購進B材料10噸,貸款12000元,增值稅額2040元,價稅款以銀行存款支付。(3)向大同公司購進C、D材料,貸款均為4000元,增值稅額共計1360元,以銀行存款支付其中的6000元,其余貸款暫欠,材料驗收入庫。(4)該公司以銀行存款5817元償還大光公司和大同公司前欠款項。(5)以銀行存款支付上訴A.B材料的運雜費共690元。要求按A、B兩種材料的重量進行分攤。(6)上述兩種材料運達企業(yè),按材料的實際成本入賬。(7)倉庫發(fā)出A、B材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料15000元,車間和廠部分別耗用A材料500元。(8)結轉(zhuǎn)本月應付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元;車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。(9)以銀行提取現(xiàn)金53200元,并于本月發(fā)放工資。(10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用80元。(11)以銀行存款支
根據(jù)某企業(yè)12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。 1、國家投資新機器一臺,原價32000元?! ? 2、歸還流動資金借款20000元?! ?3、采購材料一批,價款19000元,運費800元,裝卸費200元,增值稅進項稅額3230元,均以銀行存款支付。 4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉(zhuǎn)賬?! ? 5、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費用,其中:產(chǎn)品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元?! ?6、結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元?! ?7、從存款中提取現(xiàn)金10000元,當即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當即交廠部職能科室使用?! ?10、預提車間租入固定資產(chǎn)租金890元?! ? 11、攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產(chǎn)修理費500元。 12、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費2000元,廠部固定資產(chǎn)折舊費1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費用8030元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶
華夏公司2008年5月分發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: 1、倉庫發(fā)出A材料110 000元,管理部門耗用10 000元,其中,80 000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,20 000元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品;發(fā)出B材料200 000元,其中,甲產(chǎn)品耗用60 000元,乙產(chǎn)品耗用120 000元,車間一般耗用10 000元,管理部門耗用10 000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金48 000元被發(fā)工資。 3、發(fā)放本月工資,支付現(xiàn)金48 000元。 4、以現(xiàn)金800元支付車間機器修理費。 5、以銀行存款支付本月水電費6 000元,其中生產(chǎn)車間4 000元,管理部門2 000元。 6、以現(xiàn)金購買行政辦公用品450. 7、計提固定資產(chǎn)折舊費9 000元,其中生產(chǎn)車間6 000元,管理部門3 000元。 8、以銀行存款支付本月電話費6 000元,其中生產(chǎn)車間2 000元,管理部門4 000元。 9、分配本月工資:生產(chǎn)工人工資35 000元,其中甲產(chǎn)品18 000元,乙產(chǎn)品17 000元;車間管理人員工資4 000元,行政管理人員工資9 000元。 10、按職工工資總額的14%計提職工福利費。 11、甲、乙產(chǎn)品共同耗用D材料26 400元,兩種產(chǎn)品耗用D材料的消耗定額分別為0.5千克/件和0.4/件,投產(chǎn)數(shù)量分別為400和600件. 12、以現(xiàn)金支付車間辦公費1 440元。 13、王偉出差歸來,報銷差旅費800元,原借款1 000元,余款交回。 按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費用,計入甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 甲產(chǎn)品400件和乙產(chǎn)品600件全部完工,驗收入庫,按其實際成本轉(zhuǎn)賬
大華公司2022年8月有關生產(chǎn)費用的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)8月5日,車間報銷購買辦公用品費500元,以現(xiàn)金付訖(2)8月8日,以銀行存款70000元支付廣告費,增值稅額4200元。(3)8月31日,本月材料領用情況匯總?cè)缦?生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用乙材料99000元,車間組織管理生產(chǎn)領用乙材料900元,廠部組織管理領用甲材料800元(4)8月31日,計算本月應付職工工資180000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資70000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資40000元(5)8月31日,預提應由本月負擔的短期借款利息6000元。(6)8月31日,計提固定資產(chǎn)折舊4600元,其中:車間固定資產(chǎn)折舊3100元;廠部固定資產(chǎn)折舊1500元。(7)8月31日,本月電費消耗情況匯總?cè)缦?生產(chǎn)A產(chǎn)品消耗5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品消耗5300元;車間組織管理生產(chǎn)消耗2500元;廠部組織管理消耗3200元。以上電費及購電增值稅進項稅額2560元用銀行存款支付。"(8)8月31日,匯總本月發(fā)生的制造費用并按A、B產(chǎn)
某公司買了一塊地皮,后續(xù)要建房子出租的,請問土地使用權初始入賬做什么科目呢?
接了一家宗教寺廟的賬,以前沒有請過專業(yè)的會計記賬,只有銀行余額和現(xiàn)金余額,借銀行230借現(xiàn)金539,貸方改計入什么科目?
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研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
請問公司買防偽標費用計入哪個科目?貼在產(chǎn)品上的
老師!契稅有可能會計入存貨的成本嗎?
公司提供足球場服務,贈送兩箱水,這個會計分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應該怎么算?謝謝