你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的增值稅附加稅的話是直接繳納個(gè)稅的,如果勞務(wù)報(bào)酬的需要企業(yè)代扣代繳。
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票近百萬(wàn)元,都是一個(gè)人的名字,開(kāi)的運(yùn)費(fèi)45萬(wàn),沙石料50萬(wàn),他在稅務(wù)局已經(jīng)交過(guò)稅,增值稅及附加交了1萬(wàn)多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬(wàn)了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開(kāi)這么多發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人代開(kāi)廣告制作費(fèi)給我們公司,現(xiàn)場(chǎng)代開(kāi)的時(shí)候,個(gè)人已經(jīng)交了增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅,為什么稅務(wù)局還打電話說(shuō)收到發(fā)票的企業(yè)要代扣個(gè)人所得稅?
老師好,我想問(wèn)下 個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)100萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)扣了4000元的個(gè)稅 是不是就算完稅了。 后續(xù)不會(huì)在出現(xiàn) 還要交個(gè)人所得稅。
老師,公司收到個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票勞務(wù)費(fèi),稅務(wù)局開(kāi)票時(shí)已收了個(gè)稅了,公司不用再為他交個(gè)稅了吧
老師個(gè)人稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?普票1個(gè)點(diǎn)的稅是當(dāng)場(chǎng)收了嗎?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師,我們是制造業(yè),個(gè)人跟我們簽的合同,所以個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,
你好,個(gè)人給你開(kāi)什么業(yè)務(wù)的?
代開(kāi)的是專用發(fā)票還是普票呢?如果代開(kāi)的是普票的話,個(gè)人付款時(shí)可以付到公司私賬商貿(mào)嗎
產(chǎn)品的買賣合同,個(gè)人可以付到公司私賬嗎?
沒(méi)有做稅務(wù)登記的,不是房屋租賃的,只能開(kāi)不同發(fā)票。
別人給你代開(kāi)發(fā)票,為什么要個(gè)人付款?應(yīng)該個(gè)人收錢才對(duì)。
你們是購(gòu)買方,購(gòu)買方付款給銷售方。
老師,明白了。那如果我司付款113000元含稅,那個(gè)人要交多少的個(gè)稅呀?
你好 113000÷1.01× 80% × 40%-7000按照這個(gè)來(lái)的
老師,為什么是÷1.01× 80% × 40%-7000,這個(gè)÷1.01是未稅價(jià)格對(duì)吧,那× 80% × 40%-7000又是啥意思呢?
你好,那勞務(wù)報(bào)酬算個(gè)稅的時(shí)候,他是不是超過(guò)4000的減免20%,那這個(gè)減免21%,減20%不就是80%嗎?然后再找它的稅率,稅率對(duì)應(yīng)的是40,速算扣除是7000。