你好 福利費(fèi) 現(xiàn)金福利申報(bào)個(gè)稅 ?按工資的14%抵扣
本年暫估計(jì)提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤(rùn)增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
你好,上下班交通補(bǔ)助(沒(méi)有發(fā)票,金額500以內(nèi)),是可以作為費(fèi)用報(bào)銷,怎么入賬,需要納稅調(diào)增嗎
偶爾一次的上下班交通補(bǔ)貼,(沒(méi)有發(fā)票)作為費(fèi)用報(bào)銷怎么入賬,需要納稅調(diào)增嗎?
偶爾一次的上下班交通補(bǔ)貼(沒(méi)有發(fā)票)作為費(fèi)用報(bào)銷改怎么入賬,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
2019年小規(guī)模時(shí)成本暫估了49000,當(dāng)時(shí)匯算清繳沒(méi)有調(diào)增,現(xiàn)在是一般納稅人,今年可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票的話賬務(wù)上要怎么處理?需要調(diào)增當(dāng)年報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
員工與企業(yè)簽了合同,但因?yàn)橐恍┰?,工資是私戶轉(zhuǎn)給他,也不申報(bào)個(gè)稅,繳納社保。那這名員工的報(bào)銷款如何轉(zhuǎn)賬給他呢?直接轉(zhuǎn)給他可以嗎
應(yīng)交稅費(fèi)有余額,附加稅我是直接交的有余額,怎么弄,是得需要計(jì)提嗎?怎么做分錄
3月出口了一批貨物,6月才收到外匯,什么時(shí)候申報(bào)出口退稅呢?
老師 你好 零售企業(yè)賣的充值卡可以開(kāi)票嗎,該怎么開(kāi)啊
老師,您好!24年工商年報(bào)納稅總額,系統(tǒng)同步過(guò)來(lái)的資產(chǎn)狀況信息,其中納稅總額是:50元,我查了下稅務(wù)局繳費(fèi)信息,50元是稅務(wù)局罰沒(méi)收收入!這個(gè)需要計(jì)入納稅總額里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵抵扣稅款產(chǎn)生的滯納金的會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人季度報(bào),4月份收的錢五月份開(kāi)發(fā)票,這兩個(gè)月分錄應(yīng)該怎么做,
老師,公司一般納稅人 準(zhǔn)備把以前項(xiàng)目上開(kāi)的皮卡賣給其他公司,開(kāi)票的話如何開(kāi)呢?購(gòu)車時(shí)候已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啦
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng)審核里,反應(yīng)有職工人數(shù),應(yīng)該有社保費(fèi)的填寫(xiě),但是我們還沒(méi)開(kāi)通社保,這個(gè)是填0就又出現(xiàn)這個(gè)提示,這個(gè)怎么寫(xiě)呢
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅免抵退,不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一說(shuō)哈。