你好,這個(gè)是開的專票的嗎? 如果按季度報(bào)稅的話,增值稅180720.8/1.03*3% 附加稅只需要繳納一個(gè)城建稅就可以的,繳納的增值稅乘以7%或者是5%再減半。
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問(wèn)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,這個(gè)是怎么理解
老師好,新的規(guī)定是,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。那么小規(guī)模開專用發(fā)票也免增值稅嗎?
老師,怎么解讀(自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅)
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來(lái)學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒(méi)有打印按鈕的發(fā)票,來(lái)源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過(guò)稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對(duì)發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對(duì)嗎?
老師,你好!想問(wèn)下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對(duì)的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
好的,謝謝您! 那請(qǐng)問(wèn)入賬怎么入,兩個(gè)稅分開還是入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就好
你好,增值稅的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
城建稅的是應(yīng)交稅費(fèi)。城建稅。
城建稅是銀行直接扣取的請(qǐng)問(wèn)如何入賬了?需要計(jì)提嗎
需要的借稅金及附加,貸、應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅。
不計(jì)提可以嗎?其實(shí)不太明白計(jì)提意義何在的
不可以的,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,體現(xiàn)出權(quán)責(zé)發(fā)生制。
還有就是,因?yàn)闆](méi)有收款做了應(yīng)收,但是增值稅是開票時(shí)就扣款了,怎么筆又怎么拖入到一起呢?
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。你沒(méi)有收到錢也得正常交稅啊,這個(gè)是納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了。
這個(gè)是根據(jù)權(quán)德發(fā)生之來(lái)的,它不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制。
幫忙看下這樣做對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。