你好 正常申報阿,把數(shù)據(jù)都填寫進去,只不過你最后是不需要繳稅的 因為你的利潤是負數(shù)的
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預(yù)繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢?
如果匯算清繳費用調(diào)增利潤還是負數(shù)是不是不用交稅
每個季度利潤都是負數(shù)沒交過個稅,匯算清繳時,調(diào)增調(diào)減后利潤還是負數(shù),匯算清繳怎么填報利潤
資產(chǎn)減值損失利潤表是負數(shù)213839,調(diào)到匯算清繳主表怎么填
所得稅匯算清繳,彌補虧損明細表,之前年度都沒有負數(shù)。這個負數(shù)指的是每一年經(jīng)過匯算清繳后的所得額。都是單獨一年的,不會累計。沒有負數(shù),意味著今年繳稅了,假設(shè)不涉及調(diào)增調(diào)減,也不能彌補虧損,就不會退稅。跟利潤分配-未分配利潤負數(shù)無關(guān)。 以上理解對嗎
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎