你好,制造費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,一般是沒有余額。

我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計(jì)入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
請問當(dāng)月的制造費(fèi)用是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設(shè)備折舊,記在制造費(fèi)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢,還沒有產(chǎn)品入庫呢,不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品吧,怎么處理呢
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
核算成本入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,其中有生產(chǎn)出來車間用了,那領(lǐng)用是借制造費(fèi)用-辦公費(fèi)貸庫存商品,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用嗎,因?yàn)橹圃熨M(fèi)用月底要轉(zhuǎn)到生產(chǎn) 成本,這樣做賬是不是就結(jié)束了
老師好,老師建筑合同在寫工程名稱和工程地點(diǎn)的時候可以不寫某某市嗎?只寫哪個區(qū)
有沒有哪位老師知道,吉林地區(qū)中級會計(jì)考試報名條件有哪些?大專證有了今年剛拿到的,工作年限要滿五年,需要哪些證明?目前只有單位開具的工作證明。 社保繳費(fèi)年限,還有繳費(fèi)社保單位和繼續(xù)教育都對不起來,不知道可不可以報名 哪位老師能幫解答一下
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計(jì)做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理


建議你把這個制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。
因?yàn)橹圃熨M(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了?,F(xiàn)在是生產(chǎn)成本的余額沒有轉(zhuǎn)庫存商品。這個導(dǎo)致的不平。
你好,這個生產(chǎn)成本在存貨里面,半成品。
好的。謝謝
沒有半成品,不虛增了么?
你好,那你讓你做管理費(fèi)用,你沒有看到嗎 建議你把這個制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。已讀 2023-02-13 10:51
看到了,而且回復(fù)了謝謝。我看后面又說半成品,我以為又要進(jìn)半成品了。
你好,我說的是生產(chǎn)成本,如果有余額的話,它屬于半成品,你不是說你的財務(wù)報表沒有取數(shù)嗎?你財務(wù)報表有問題啊,如果正常的話,他不就應(yīng)該在半成品里面。