你好,學(xué)員,耐心等一下

某酒廠主要生產(chǎn)白酒,產(chǎn)品主要銷售給各地的批發(fā)商。2020年5月銷售單價為每噸3.5萬元(不含稅價),零售白酒60噸。銷售單價為每噸5萬元(不含稅價)。白酒的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。如何納稅籌劃呢?方案一直接銷售給消費(fèi)者方案二先將白酒以每噸3.5萬元的價格出售給獨(dú)立核算的銷售公司,然后銷售公司再以每噸5萬元的價格銷售給消費(fèi)者。哪個方案合適
某酒廠主要生產(chǎn)銷售糧食白酒,產(chǎn)品主要銷售給各地的批發(fā)商,也有一部分通過非獨(dú)立核算的門市部直接銷售給零售商或消費(fèi)者個人。本年度共批發(fā)糧食白酒500噸,零售糧食白酒300噸,已知糧食白酒的批發(fā)價為每噸3.5萬元(不含稅價),零售價為每噸5萬元(不含稅價)。該白酒生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)稅計稅價格不低于銷售單位對外銷售價格的70%,所以無須核定計稅價格。要求:(1)計算納稅籌劃前,零售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅。(2)提出納稅籌劃方案(3)計算納稅籌劃后節(jié)約的稅款。
1.本市某酒廠主要生產(chǎn)糧食白酒,產(chǎn)品銷售給全國各地的批發(fā)商。按照以往的經(jīng)驗,本市的一些商業(yè)零售、酒店、消費(fèi)者每年到該廠直接購買白酒大約2000箱(每箱12瓶,每瓶500克)。該廠銷售給批發(fā)商的價格為每箱1200元(不含稅).銷售給零售戶及消費(fèi)者的價格為每箱1400不含稅)。經(jīng)過稅務(wù)籌劃.該廠在本市設(shè)立獨(dú)立核算的經(jīng)銷部,酒廠按銷售給批發(fā)商的價格銷售給經(jīng)銷部,再有經(jīng)銷部銷售給梁售戶酒店及消費(fèi)者。己知白酒的消費(fèi)稅稅率為20%,定額稅率為0.5元每500克。要來:(1)方案一:若直接銷售給零售戶、酒店及消費(fèi)者,則應(yīng)納消贊稅多少?(2)方案二:如果成立經(jīng)銷部,則應(yīng)納消費(fèi)稅多少?(3)哪種方案較優(yōu)?為什么?
二、某酒廠主要生產(chǎn)白酒,產(chǎn)品主要銷售給各地的批發(fā)商。 2020 年 5月 銷售單價為每噸 3.5 萬元(不含稅價),零售白酒 50 噸。銷售單價為每噸 5 萬元(不含稅價)。白酒的比例稅率為 20%,定額稅率為 0.5 元/500 克。 方案 1:直接銷售給消費(fèi)者。 方案 2:先將白酒以每噸 3.5 萬元的價格出售給獨(dú)立核算的銷售公司,然 后銷售公司再以每噸5萬元的價格銷售給銷售者。 問題: 1.比較兩方案的稅負(fù),從節(jié)稅角度應(yīng)選擇哪一方案? 2.運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃主要利用了消費(fèi)稅什么特點(diǎn)?若 消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)后移至消費(fèi)環(huán)節(jié),運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃是否 達(dá)到節(jié)稅效果? 3. 運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃應(yīng)注意什么問題?
二、某酒廠主要生產(chǎn)白酒,產(chǎn)品主要銷售給各地的批發(fā)商。2020年5月銷售單價為每噸3.5萬元(不含稅價),零售白酒50噸。銷售單價為每噸5萬元(不含稅價)。白酒的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。方案1:直接銷售給消費(fèi)者。方案2:先將白酒以每噸3.5萬元的價格出售給獨(dú)立核算的銷售公司,然后銷售公司再以每噸5萬元的價格銷售給銷售者。問題:1.比較兩方案的稅負(fù),從節(jié)稅角度應(yīng)選擇哪-方案?2.運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃主要利用了消費(fèi)稅什么特點(diǎn)?若消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)后移至消費(fèi)環(huán)節(jié),運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃是否達(dá)到節(jié)稅效果?3.運(yùn)用獨(dú)立核算的銷售公司進(jìn)行稅收籌劃應(yīng)注意什么問題?
老師您好,我的貨物進(jìn)價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
你好,學(xué)員 方案1 增值稅=50*5*13%=32.5萬? ?消費(fèi)稅=50*2000*0.5/10000%2B50*5*20%=55萬 方案2 增值稅50*3.4*13%=22.1萬? 消費(fèi)稅=50*2000*0.5/10000%2B50*3.4*20%=35萬 ? ? ? ?銷售公司增值稅=50*5*13%=32.5萬 以上計算學(xué)員應(yīng)該能看出哪個節(jié)稅哦