做損益結轉時,轉到本年利潤了
用計提印花稅嗎?借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費-印花稅
計提印花稅的分錄是 借稅金及附加 貸應交稅費—印花稅 嗎
我計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅。這樣可以嗎?
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應交稅費~應交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數據呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預付工程款時需要預交增值稅和所得稅嗎?
如果今年計提并繳納去年的印花稅,匯算清繳是不是需要繳納調整?
不需要繳納調整。匯算前繳納就不需要調整。
但是這是屬于去年的費用,去年都沒有計提呢
若金額不大,可直接確認為23年損益
確認為23的損益,就是正常做賬務處理,匯算清繳不調整就可以嗎
是,確認為23的損益,就是正常做賬務處理,匯算清繳不調整。