你可以直接在12月份賬務(wù)處理,或者是在次年1月進行賬務(wù)處理。正常不是營業(yè)外支出,是管理費用支出2000元,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,形成資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”是-2000元。
小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?期初余額0元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?老師
非常強烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期初余額0元對嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
老師,您好!我們公司之前一直是請代賬公司的,今年收回自己做賬,收回賬冊后,我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費用沒有計提,和12月的銀行利息也沒有入賬,可能因為跨年了,他們在今年1月直接調(diào)整了未分配利潤,這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了,其實可以不這樣做的嗎?或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎?謝謝!
1-6月該計入管理費用的錯誤的計入了營業(yè)費用里,7月做的紅字更正,這樣一來導致第三季度財務(wù)報表里的營業(yè)費用紅字了,不影響利潤也不影響一二季度的報表,申報三季度財務(wù)表的時候一般會跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個合同,我查看了對方公司在外浙江注冊,但是實際經(jīng)營又在深圳,有這種經(jīng)營的模式么,像我們需要注意一些什么問題呢?
公司買的貨架人家開了發(fā)票過來。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報印花稅是按開票所屬期來申報?還是按正常月份來申報?
請問老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個餐廳都要配,去年12月采購的,這沒用完金額合計468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說退300元,貨不用退回了,對公退回,這300元怎么做賬?
請問老師,注冊了一個個體戶,但是是查賬征收,這個是要做賬嗎?就算沒有收入也要季度申報是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團在修建高速時將我公司的一片林木場占用了,經(jīng)過第三方評估,支付了12萬給我方,請問這個賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補償是不征增值稅的,那我公司這個業(yè)務(wù)屬于這個不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請問國家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計入業(yè)務(wù)成本嗎
12月已經(jīng)動不了了,現(xiàn)在就是1月能動,怎么調(diào)合適,我上邊那種調(diào)可以嗎
你可以直接做2023年1月的賬務(wù)處理就可以了。
怎么做,以前都平了,其他應(yīng)付0其他應(yīng)收0
你可以以沖紅更正法處理。沖銷原來的憑證,再按正確的分錄重新做分錄。