你可以直接在12月份賬務(wù)處理,或者是在次年1月進(jìn)行賬務(wù)處理。正常不是營業(yè)外支出,是管理費(fèi)用支出2000元,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,形成資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”是-2000元。
小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對(duì)公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對(duì)嗎?期初余額0元對(duì)嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對(duì)嗎?未分配利潤期初余額是0元對(duì)嗎?其他的所有行次都不用塡寫對(duì)嗎?老師
非常強(qiáng)烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對(duì)公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期初余額0元對(duì)嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對(duì)嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對(duì)嗎?未分配利潤期初余額是0元對(duì)嗎?其他的所有行次都不用塡寫對(duì)嗎?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
老師,您好!我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的,今年收回自己做賬,收回賬冊(cè)后,我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒有計(jì)提,和12月的銀行利息也沒有入賬,可能因?yàn)榭缒炅?,他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤,這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了,其實(shí)可以不這樣做的嗎?或者說可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過12月的社保嗎?謝謝!
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有核這個(gè)稅種,開票就要按照3%交稅嗎?
老師,免稅的肉制品普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,如果長期兼職員工可以不為其夠買5五險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶已申請(qǐng)2年了,但是今年5月第一次開票,原來也沒申報(bào)過,這次申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
老師請(qǐng)問,那材料商6月開的專票,我在7月報(bào)稅已經(jīng)勾選抵扣后,他7月份要紅沖這張專票,我在8月的時(shí)候如果沒有其他收入也沒有進(jìn)項(xiàng),我需要8月增值稅申報(bào)中轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)的話,老師那轉(zhuǎn)出后我當(dāng)月是不是就要把這筆轉(zhuǎn)出的稅金交上稅呀
印花稅征收范圍,?老師請(qǐng)問
老師好。發(fā)工資如果賬上沒錢。是不也要先計(jì)提出來,有錢了再發(fā)
老師您好:在這題目,該選擇哪? 麻煩幫我解析。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做老師
我們與甲方公司打官司,他們欠我們的租賃費(fèi),他支付我們的延期履行資金利息計(jì)入什么科目
12月已經(jīng)動(dòng)不了了,現(xiàn)在就是1月能動(dòng),怎么調(diào)合適,我上邊那種調(diào)可以嗎
你可以直接做2023年1月的賬務(wù)處理就可以了。
怎么做,以前都平了,其他應(yīng)付0其他應(yīng)收0
你可以以沖紅更正法處理。沖銷原來的憑證,再按正確的分錄重新做分錄。