可以開勞務(wù)費(fèi),檢測費(fèi)。
老師你好,我公司是生產(chǎn)變壓器的,一般納稅人,現(xiàn)在將變壓器租給別人使用幾個月,租金開票稅率是多少?
老師,你好,我公司生產(chǎn)變壓器的,電力公司用的大的那種,如果要給對方安裝變壓器,一般納稅人可以開勞務(wù)發(fā)票嗎?是幾個點(diǎn)呢?
老師我們是生產(chǎn)變壓器的公司,現(xiàn)在建設(shè)廠房要買彩鋼板對方給我們開專票可以嗎?怎么對方說還要看我們經(jīng)營范圍呀?
老師,我們是生產(chǎn)變壓器的公司,這次是對方買的材料,我們只是加工給我們付工資,請問我們開什么發(fā)票呢?
老師,公司生產(chǎn)變壓器,這次對方公司讓開專票,這貨物名稱除了變壓器材料外還有一個是試驗(yàn),請問這試驗(yàn)開啥呀?屬于啥大類呢?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點(diǎn)和6個點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
直接開試驗(yàn)費(fèi)可以不?
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有電力咨詢服務(wù)這個
你說的這種也可以的。