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你好!老師:我想咨詢下12月暈了暫估入庫,1月份發(fā)票還沒有回來,怎么做會計(jì)分錄

2023-02-08 09:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 09:25

你好 沒有回來發(fā)票不用處理? 暫估入賬就行

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你好 沒有回來發(fā)票不用處理? 暫估入賬就行
2023-02-08
同學(xué)你好!這個(gè)可以先不處理的? ?等企業(yè)所得稅匯算清繳前? 能夠取得今年12月的發(fā)票? ? ?就可以了哦 當(dāng)然? 如果是次年的發(fā)票? 或者沒有發(fā)票? ?這個(gè) 所得稅匯算清繳? 要調(diào)增的
2020-12-15
同學(xué)你好 不用處理。等發(fā)票來了 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
2023-01-31
原來的分錄不變金額用負(fù)數(shù)。
2023-09-19
有差額那,借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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