同學(xué)您好,發(fā)了工資的次月申報
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務(wù)派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進行首次認證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
如果2023年發(fā)2022年的工資怎么申報?
同學(xué)您好,這個也是一樣發(fā)工資的次月申報
那2022年的工資在2023年發(fā)放 2023年的工資加2022年發(fā)的工資減6萬元的征點還要多交個稅呢
1 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元, 預(yù)扣率3% 速算扣除數(shù)0 2 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分 ,預(yù)扣率10% ,速算扣除數(shù)2520; 3 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過144000元至300000元的部分 ,預(yù)扣率20%, 速算扣除數(shù)16920; 4. 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過300000元至420000元的部分 ,預(yù)扣率25% ,速算扣除數(shù)31920; 5 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過420000元至660000元的部分 ,預(yù)扣率30% ,速算扣除數(shù)52920; 6 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過660000元至960000元的部分 ,預(yù)扣率35% ,速算扣除數(shù)85920; 7 .累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過960000元的部分 ,預(yù)扣率45% ,速算扣除數(shù)181920。
還是要多交個稅呀?
幾個月一發(fā)工資社保費怎么交呢?老師
同學(xué)您好,不會都是累計計算的,扣除項也累 計了的
不能本年的工資本年計算嗎?
這個按稅法規(guī)定來的,以收付為標準