不是的都可以查到的哦
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是一般納稅人,在以前是小規(guī)模納稅人時(shí)候發(fā)生的業(yè)務(wù),以前沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在需要補(bǔ)開(kāi)這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票可以按照小規(guī)模納稅人開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嗎?
勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人升為一般納稅人增值稅稅率都是不變的,都是三個(gè)點(diǎn),(因?yàn)槎际乔灏?,)只是企業(yè)所得稅稅率變了,沒(méi)有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策了。升為一般納稅人以后,企業(yè)所得稅的稅率是25個(gè)點(diǎn)。老師,我這樣分析對(duì)嗎?
老師,企業(yè)買的稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi),小規(guī)模和一般納稅人不是都一樣能抵減增值稅嗎,一般納稅人要專票和普票有區(qū)別嗎
老師 一月份是小規(guī)模納稅人,票還沒(méi)有開(kāi),開(kāi)了專票后已經(jīng)是一般納稅了 這樣情況1月賬務(wù)處理的時(shí)候采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)稅需要計(jì)入成本嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)航天開(kāi)票盤(pán)新?lián)Q稅務(wù)UK,沒(méi)有錄入商品信息時(shí),查到的稅率都是一般納稅人的?是這樣嗎?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
會(huì)不會(huì)是稅局開(kāi)盤(pán)時(shí)錄入有誤?
不可能的了哦,這是不會(huì)錯(cuò)的