他應(yīng)該是一般勞務(wù)里面,你給他選擇了其他連續(xù)勞務(wù)。
請(qǐng)教一個(gè)個(gè)稅申報(bào)的實(shí)務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報(bào)的,且沒有繳過個(gè)稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費(fèi)用,按計(jì)算是會(huì)產(chǎn)生稅金的,請(qǐng)問在甲公司申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相加甲、乙的金額嗎?是在申報(bào)8月工資的時(shí)候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費(fèi)用都是滿額的)。還是說因?yàn)槿肼毴掌诙际?月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會(huì)算甲乙申報(bào)的總計(jì)數(shù),而是在匯算清繳的時(shí)候總計(jì)呢
老師,個(gè)體戶只用申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的經(jīng)營(yíng)所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因?yàn)槔习宓诙径榷加虚_票20萬,但是我現(xiàn)在申報(bào),那個(gè)收入總額,成本費(fèi)用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中每個(gè)員工需要繳納的個(gè)稅金額是自己通過什么東西手動(dòng)算出來呢,還是電子稅務(wù)局自動(dòng)生成不用自己計(jì)算呢?
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來的?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡(jiǎn)單化做可不可以?
在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價(jià)22113 數(shù)量是8100千克 B的總價(jià)是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價(jià)是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價(jià) 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項(xiàng)C怎么理解
息稅前利潤(rùn)怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),也可以13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn),那開機(jī)械臺(tái)班租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
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新辦的公司,這個(gè)人是我們找的代辦人事社保等雜事的,不是固定長(zhǎng)期職員,所以這種我們應(yīng)該是按次申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬對(duì)嗎?采集人員分類的時(shí)候雇員、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、證券經(jīng)紀(jì)人、實(shí)習(xí)大學(xué)生,其他,這幾個(gè)類型我應(yīng)該怎么選呢。
選擇其他, 然后在勞務(wù)報(bào)酬一般里面申報(bào)。
修改之后果然能計(jì)算出稅了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。