你好平時(shí)你根據(jù)什么來確認(rèn)收入的
建筑施工企業(yè)掛在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金額,后面工程完工了,工程施工與工程結(jié)算科目對(duì)沖,對(duì)沖完后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本?是工程完工的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和成本嘛?還是對(duì)應(yīng)收到多少工程款收入,就結(jié)轉(zhuǎn)多少?
老師,工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)期沒有對(duì)應(yīng)的收入,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
工程做賬 是不是應(yīng)該把工程結(jié)算這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入?是根據(jù)開票做賬的。還有工程施工已經(jīng)完工了是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢?
建筑業(yè)小規(guī)模,工期成本收入都沒法確認(rèn),22年項(xiàng)目沒有結(jié)束.22年暫收到甲方預(yù)付款1800萬,開票460萬,是按照開票來確認(rèn)收入的,工程施工科目發(fā)生1200萬。我應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,是把工程施工1200萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,請(qǐng)問下工程施工這樣做分錄對(duì)嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
公司員工提前發(fā)了工資,公賬需要減掉,工資表也需要減掉嗎
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱,請(qǐng)問我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
老師我就是問你年度末工程未完工要不要結(jié)轉(zhuǎn)收入?
平時(shí)根據(jù)完工進(jìn)度來的不需要的
那未完工的成本也不需要結(jié)轉(zhuǎn)了?年末
不結(jié)轉(zhuǎn) 沒有收入不做成本
19年-21年期間有的項(xiàng)目我開票了,增值稅有收入,所得稅忘記了沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在稅務(wù)局查我讓我解釋兩個(gè)數(shù)字差異的原因,老師請(qǐng)問我該如何處理?
確實(shí)屬于當(dāng)期的嗎 那就得補(bǔ)收賬上補(bǔ)
補(bǔ)什么?沒聽懂
補(bǔ)收入 增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致 增值稅填寫了銷售額 帳上得做收入
請(qǐng)問老師2019年開始就有這個(gè)問題了,請(qǐng)問調(diào)賬把年度的匯算清繳調(diào)一下可不可以?還是第四季度的賬也要調(diào)?
這個(gè)看你稅務(wù)局那邊的要求,看他怎么要求你們調(diào)整了。
正常都會(huì)怎么要求呢?
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)要求你們修改之前的申報(bào)表,必須調(diào)整成一致,就是修改第四季度的利潤表。修改匯算青椒。