你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?還是算什么業(yè)務(wù)的?
甲卷煙廠為地值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票。注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企量無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款280萬元。 (4)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價300萬元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)15萬元,該批煙絲運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸后發(fā)生運(yùn)費(fèi)及保險費(fèi)共計(jì)35萬元,卷煙廠完稅后,海關(guān)放行。 (5)以成本為350萬元的特制自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙。 (6)本月銷售雪茄煙取得不含稅收入500萬元,并收取品牌專賣費(fèi)9.04萬元;領(lǐng)用外購煙絲為原料生產(chǎn)S牌卷煙,銷售S牌卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱。
2.甲卷煙廠為增值稅一般的稅人,主要生產(chǎn)S牌春煙(不含稅調(diào)披價為100元/新準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅[.3萬 元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅65萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅9萬元
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌參煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)購進(jìn)煙絲,取得增值視專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅65萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅9萬元。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌參煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)購進(jìn)煙絲,取得增值視專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅65萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅9萬元。 (4)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價290萬元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)10萬元,該批煙
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙。本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)姻葉,支付姻葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托如工煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回人庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。(2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。(3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款280萬元。問題:計(jì)算a企業(yè)五月份應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅,希望步驟詳細(xì)一些
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)