你好是沒有發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報(bào)及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計(jì)提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)12月計(jì)提了,要不要更改季報(bào),還是等匯算清繳時(shí)按對(duì)的申報(bào)完再退稅
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
老師:您好!12月份記得計(jì)提2022年的廠租了,然后第4季度的所得稅我也申報(bào)繳款了,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦?
請(qǐng)問老師2023年1月申報(bào)過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調(diào)賬了,利潤(rùn)少了100元,請(qǐng)問我是需要更正申報(bào)4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時(shí)候按照正確的申報(bào)???
你好 老師 我2022年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在一月份跨年了 如果我現(xiàn)在調(diào)整分錄應(yīng)該怎么填
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報(bào)稅
老師,再問一下,一般納稅人購(gòu)買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購(gòu)買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,實(shí)際這筆費(fèi)用是政府補(bǔ)助收入直接支付的 借費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目,也沒有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,只有一個(gè)累計(jì)結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計(jì)結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時(shí)候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡,是什么原因
請(qǐng)問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個(gè)員工激勵(lì)收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購(gòu)電梯入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問學(xué)堂可以下用利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請(qǐng)幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請(qǐng)補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請(qǐng)單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
是的,還沒有拿到發(fā)票?
我打錯(cuò)字了,是忘記計(jì)提了
你好借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整匯算清交之前只要有發(fā)票,你就可以做抵扣所得稅的。
哦哦,意思是在1月份做兩筆這樣的分錄是嗎?
這筆數(shù)匯算清繳時(shí)填寫在什么地方?
對(duì)的,是的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。