是的,一月份就必須要承擔(dān)增值稅了

老師,一般納稅人,10月份開(kāi)票了專(zhuān)票,但10月沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到11月份才能收到,10月份是不是就必須要要繳納增值稅了!
老師,一般納稅人,1月份開(kāi)了50萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
一般納稅人 1月份 銷(xiāo)項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷(xiāo)項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請(qǐng)問(wèn)1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。1月份納稅申報(bào)按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報(bào)嗎?
有一家一般納稅人企業(yè),2021年8月份開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅100萬(wàn)元,但是由于各種原因,8月份進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)來(lái),上月也沒(méi)有留抵,以前月份也沒(méi)有未使用的(未認(rèn)證的)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致需要繳納100萬(wàn)元增值稅。如何處理這100萬(wàn)稅款
通行費(fèi)普票可以抵扣嗎?
老師,稅務(wù)要求商貿(mào)公司既銷(xiāo)售蔬菜又銷(xiāo)售其他商品的,蔬菜收入要單獨(dú)立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個(gè)問(wèn)題呢?
39歲零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)類(lèi)工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計(jì)錯(cuò)誤的人,你覺(jué)得這個(gè)人怎么樣?
帳套原來(lái)計(jì)入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧
公司轉(zhuǎn)讓或注銷(xiāo),無(wú)法收回的其他收款可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實(shí)收資本金額小,只有近2萬(wàn)左右,沒(méi)有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開(kāi)3%的發(fā)票嘛?什么情況能開(kāi)3%的發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅想增額需要什么嗎
老師,我們單位維修費(fèi)對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票是是生活服務(wù)大類(lèi),可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師,建筑業(yè)異地預(yù)繳,單筆超了30萬(wàn),教育費(fèi)附加、地教還能減半征收嗎?


假設(shè)以后一年都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),那二月份的進(jìn)項(xiàng)就浪費(fèi)了?
是的,就是你說(shuō)的那樣子
一般納稅人增值稅是一個(gè)月一算嗎?小規(guī)模是不是一個(gè)季度一算?
就是你說(shuō)的那樣算的呀