今年的政策是銷售額30萬。
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬,但對(duì)應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
3%和5%都是30萬嗎?
另外小規(guī)模填納稅申報(bào)表時(shí)候 什么時(shí)候填在免稅部分 什么情況填在減稅部分??
對(duì)的,是的,普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)可以免稅。
另外小規(guī)模填納稅申報(bào)表時(shí)候 什么時(shí)候填在免稅部分 什么情況填在減稅部分??能舉例子說下嘛?
你好,你說的是其他免稅銷售額嗎?如果是的話,開了免稅的稅率,比如農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。如果是去年的話,它增加了一個(gè)免稅的稅率,超過45萬的就需要在這里面填寫啊。
是申報(bào)表的多少行?。磕阏f的是
農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷不要繳納增值稅嗎?
我問的是今年的政策 多少銷售額 填免稅
我說的是主表的12行里面。
不需要繳納增值稅的。
現(xiàn)在政策是三十萬三十萬以內(nèi)的在第十欄,超過的在在第一行和第三行里面,沒有在第12行里面填寫的,如果你開的稅率是1% 5%
今年農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷也是不管多少銷售額都免增值稅 填寫在12行嗎?
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。
請(qǐng)問 最后幾句話 這個(gè)小規(guī)模納稅人 怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了好奇怪 那幾句話什么意思啊?
加計(jì)扣除的,這個(gè)是一般納稅人。
你看抬頭 說的是小規(guī)模納稅人 政策
好,這個(gè)是一般納稅人的,很確定的告訴你,一般納稅人。