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老師我想問一下,我們是物業(yè)公司,然后過年的時候給業(yè)主送米送油,我想問一下這樣怎么做賬?

2023-02-02 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 11:16

借銷售費用,貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:34

就做這一筆而已嗎?相當(dāng)于是增加企業(yè)的費用了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:36

你好,對的,是的,需要繳納增值稅的。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:38

那這個的話是做企業(yè)的費用沒有視同銷售了?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:39

你好,做企業(yè)的費用怎么沒有做視同銷售,你看一下我上面給你寫的那個分錄,做了視同銷售的。

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:39

買來入庫,借庫存商品,貸銀行存款,送出去視同銷售。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:40

那就是增加企業(yè)的這項費用和業(yè)主的日常的物業(yè)費沒有關(guān)聯(lián)吧

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:41

物業(yè)費沒有關(guān)系的。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:44

那就是說這個銷售的稅金再加上物業(yè)的開的發(fā)票收入如果低起征點那就都不交稅了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:45

對的,是的,小規(guī)模是這么做的。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:46

那贈送給業(yè)主,然后會涉及到什么個稅嗎,我們這邊應(yīng)該不會關(guān)系到他申報的問題吧

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:46

送給個人,嚴格來說需要交20%的個稅。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:47

那要怎么操作?

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:48

然后那個銷售費用二級科目選什么?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:48

你們給他代扣代繳,采集信息是否知乎原選擇其他,然后在綜合所得里面有一個偶然所得,在這里面申報。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 11:55

老師那銷售費用的二級科目是什么?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:58

二級科目可以寫贈送。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 12:20

不屬于業(yè)務(wù)招待費嗎?這個科目沒用過贈送的

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齊紅老師 解答 2023-02-02 12:26

這個不屬于招待費的,視同銷售,這個是商品的。

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齊紅老師 解答 2023-02-02 12:26

你們是請客吃飯的,這個可以做招待。

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快賬用戶1425 追問 2023-02-02 15:17

老師有點不太明白了,那這樣子的話我們的增值稅申報表是要把這筆金額申報進去做收入,因為你說計入銷售費用,不是做主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:24

對的,是的,因為它不符合收入確認要求,匯算清繳的時候在視同銷售明細表里面填寫。

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