同學(xué)你好 為什么沒有流水呢
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
多開發(fā)票
同學(xué)你好 那你這個是虛開發(fā)票吧
是,這種情況應(yīng)該怎么寫處理呀!
這個需要沖減了哦 虛開是違法的
那稅務(wù)那邊讓寫說明怎么寫呀!
同學(xué)你好 金額不大可以寫現(xiàn)金收的
您好老師,兩張票每張九萬多,直接寫現(xiàn)金付的就行是嗎!也沒有收據(jù),我憑證做的其它應(yīng)收款
這樣寫的
同學(xué)你好 這個金額太多了 就說還沒付款
但是我做的借:攤銷費用,貸:其它應(yīng)收款,
同學(xué)你好 這個不對的哦
老師那這個說明怎么寫!
我做借攤銷費用貸現(xiàn)金,這樣可以吧
嗯 這樣做才是對的 你再做 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金或者銀行存款
那這個情況說明怎么寫!這個發(fā)票是2022年一月份開的,一張推廣一張咨詢費的
寫對方要求現(xiàn)金支付可以嗎?
同學(xué)你好 這個可以