您好? 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款? 然后 借 銀行存款? 貸 營業(yè)外收入
老師,用友出現(xiàn)要我審核,怎么操作,怎么增加另一個人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設(shè)置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權(quán)限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn),最后出報(bào)表,但是報(bào)表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀,怎么設(shè)置報(bào)表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報(bào)稅啊,這樣都做好了,就是差報(bào)表出報(bào)表的時候就顯示這個報(bào)表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個公司的名字,我這是新賬套啊,因?yàn)橛肿隽艘粋€小公司啊,這該怎么做呀?
老師能不能幫我理清一下,我現(xiàn)在在一個新公司做內(nèi)賬會計(jì),包括倉庫數(shù)據(jù)管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個金蝶軟件,進(jìn)銷存加財(cái)務(wù),現(xiàn)在就是有幾個問題,倉庫數(shù)據(jù)點(diǎn)好以后我取期初數(shù)據(jù),做賬,如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少,或者報(bào)廢的情況我應(yīng)該怎么做賬呢?然后就是關(guān)于財(cái)務(wù)賬沒建立前發(fā)的貨,后期產(chǎn)生的退款怎么做賬
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會涉及到油墨、溶劑等一些?;?,然后我們每年都會產(chǎn)生一些危險廢棄物,例如擦拭過油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?。坑?jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
老師你好,A企業(yè)在12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、5日,通過湖南慈善總會向敬老院捐款20000元。2、10日,發(fā)現(xiàn)一員工未按規(guī)定佩戴安全帽,罰款50.00元,現(xiàn)金收訖312日.用銀行存款支付稅款滯納金30000元20日.由于一項(xiàng)非專利技術(shù)已被其他新技術(shù)所替代,決定將其轉(zhuǎn)入報(bào)廢處理。該非專利技術(shù)的賬面余額為1000000元,累計(jì)攤銷額為200000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備5、25日,將固定資產(chǎn)報(bào)廢清理的凈收益179800元核銷處理?。6、26日發(fā)生一場火災(zāi),共計(jì)損失120000元,H中,庫存商品損失75000元,固定資產(chǎn)損失45000,經(jīng)查明,事故原因是由于雷擊所造成的。企業(yè)應(yīng)收保險公司的賠償款40000元,其中,庫存商品保險賠償款30000元,固定資產(chǎn)保險賠償款10000元要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
老師好,保險公司通過理賠獲得一批運(yùn)輸車輛,因這批車輛達(dá)到報(bào)廢年限所以賣給我們汽車報(bào)廢公司,運(yùn)輸公司破產(chǎn),保險公司也無法開具發(fā)票,我公司應(yīng)該怎么入賬才能減少風(fēng)險
你好!我們6月注冊了一個個體戶,開了收入票了,但是成本票沒有開進(jìn)來,這不申報(bào)2季度經(jīng)營所得稅,有什么方法?全額申報(bào)稅款嗎
老師,我們是建筑一般納稅人,簡易計(jì)稅,請問平時報(bào)銷專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好!公司資金不足,用支付寶貸款用于支付客戶運(yùn)費(fèi),怎么做會計(jì)分錄?麻煩老師指導(dǎo)
老師我們有個員工是3月15號來的,他試用期3個月每個月工資是5000的50%,通過試用期后前面的試用期每個月多發(fā)20%,正式工資是6000元,那6月份應(yīng)該發(fā)他多少工資
一般納稅人酒店,低值易耗品和成本核算方法選哪個比較合適?
普票的稅點(diǎn)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,可以下個季度或者年尾再結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?
老師,企業(yè)工會的會計(jì)科目有?及會計(jì)分錄?期初余額怎么算?
老師 我的負(fù)債表的應(yīng)收賬款年初數(shù)和期末數(shù)都為負(fù)數(shù) 可行嗎 要調(diào)嗎 怎么調(diào)
老師,取得的電子發(fā)票,能在電子稅務(wù)局里永久查詢嗎
公允價值是含稅價還是不含稅價?例如非貨幣資產(chǎn)交換中存貨的公允價值是含稅還是不含稅呢?