你好 那應(yīng)該是簽訂勞務(wù)合同 他在其他的公司有社保的嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
他在其他公司也沒繳納社保??!
那就不可以的 這個不屬于工資是勞務(wù)費(fèi)
勞動合同的規(guī)定必須繳納社保
那你那邊有勞務(wù)合同的模版嗎?可以給我發(fā)一份嗎?
百度一個吧 我給你的也是百度的
如果是勞務(wù)那做賬怎么做?記賬憑證的分錄是什么?
借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 或者主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個稅
那如果他在其他公司里已經(jīng)繳納了社保,我公司又聘請了他,是不是就可以把每月給他的錢做賬做到工資里,并且不給他繳納社??梢园桑?
你好對的 可以這么做
老板開了兩個公司,其中一個公司已經(jīng)給他發(fā)著工資做著賬,個人所得稅也申報著,那他的另一個公司也可以給老板發(fā)著工資,做著賬,同時也申報著個人所得稅可以嗎?
可以的 只要有一個公司繳納社保就行
那老板在兩個公司的工資加起來已經(jīng)超過了5000元,那預(yù)繳個人所得稅到底在哪個公司預(yù)繳?其中一個公司他的工資是4500,另一個公司他的工資是3500元,到底在哪個公司預(yù)繳?
分別申報 5000以內(nèi)不交 匯算清繳補(bǔ)
你說的意思是雖然他兩家公司工資總數(shù)雖然加起來是8000元,但是每月分別申報不需要繳納個人所得稅對吧?只需要到年底匯算清繳就行了對吧?
你好 對的是這個意思
老板個人所得稅匯算清繳在哪個軟件里進(jìn)行?
自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版的,或者是他自己手機(jī)APP都可以做。
如果是勞務(wù)合同,給對方發(fā)了4000元,對方不給我們公司開發(fā)票,我可以做賬吧?年度企業(yè)所得稅匯算清繳時不用調(diào)增吧?
你好,沒有發(fā)票,正常做賬,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳需要調(diào)整。