借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:其他收益一減免稅額 第二種是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額收入 這兩種分錄為什么不同
老師,月收入低于15萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉(zhuǎn)到其他收益的時(shí)候,是發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個(gè)分錄?是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個(gè)月初再記借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
#提問(wèn)#老師,加計(jì)抵減借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:其他收益,這筆分錄是什么意思
您好老師再問(wèn)一下加計(jì)抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,小規(guī)模公司在什么情況下做的分錄才要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目記上?
老師:請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)外包,用工單位將錢(qián)轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給用工單位,代用工單位申報(bào)個(gè)稅,這種情況下,用工單位能依據(jù)發(fā)票進(jìn)行入賬嗎?
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,需要銷售折讓,所以要開(kāi)紅字信息單,開(kāi)之前是要先確認(rèn)我們有沒(méi)有做發(fā)票抵扣勾選嗎?如果沒(méi)有勾選抵扣,我們還可以開(kāi)信息確認(rèn)單嗎?
一般納稅人庫(kù)存轉(zhuǎn)成招待費(fèi),怎么做賬。進(jìn)貨時(shí)有是專票,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是否用做視同銷售
去年有個(gè)員工的報(bào)銷掛賬,貸其他應(yīng)付款,2000,今年發(fā)現(xiàn)他貼重了發(fā)票,應(yīng)該是1600,多掛了400,這個(gè)做賬怎么糾錯(cuò),還是掛賬,都還沒(méi)有付款
要的啊,工資是一整筆發(fā)的420000,只有其中有一個(gè)1000發(fā)不出去退回來(lái)的啊
學(xué)堂今年的稅務(wù)師VIP口碑班(版本),稅一、稅二和涉稅實(shí)務(wù)這三科的基礎(chǔ)階段分別是多少個(gè)課時(shí)?每個(gè)課時(shí)多長(zhǎng)時(shí)間?
老師好,我想問(wèn)一下,應(yīng)付職工薪酬的貸方指的是什么意思
老師你好,我公司是典當(dāng)行業(yè)的,法院收回一筆執(zhí)行款,我充了本金和利息,多余款應(yīng)計(jì)入什么科目呀?計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模普票開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)需要沖紅重新開(kāi)嗎?
享受生育津貼的工資怎么算
老師,我問(wèn)的是需要做這筆分錄是在什么情況下
季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅 時(shí)。