您好,這個(gè)是沒(méi)有的
“個(gè)人因公務(wù)用車(chē)和通訊制度改革而取得的公務(wù)用車(chē)、通訊補(bǔ)貼收入,扣除一定標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)費(fèi)用后,按照工資,薪金所得項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅?!话丛掳l(fā)放的,分解到所屬月份并與該月工資,薪金所得合并后計(jì)征個(gè)人所得稅?!?課本p189頁(yè)) ——對(duì)最后的一段話不理解:例如,1~6月份的工資已經(jīng)發(fā)了,但是9月份才一次性發(fā)放1~6月份的公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)怎樣分解到所屬月份與該月工資薪金合并計(jì)征個(gè)人所得稅?
餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼固定與工資一起發(fā)放,符合國(guó)稅函[2009]3號(hào)一條工資相關(guān)要求的,可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除,而不計(jì)入福利費(fèi)的額度內(nèi)。 財(cái)企[2009]242號(hào)二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車(chē)改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費(fèi)管理。請(qǐng)問(wèn)老師單位是與工資一同發(fā)放的,但是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司員工開(kāi)自已私家車(chē)出差,加的油費(fèi),通行費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí),做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼,要是入補(bǔ)貼的話,通行費(fèi)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的,那分錄是借:管理費(fèi)用-津貼 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎
想請(qǐng)問(wèn)一下你有 交通補(bǔ)貼和 話費(fèi)補(bǔ)貼、公務(wù)用車(chē)改革制度么?
老師,您好!想問(wèn)下申報(bào)個(gè)稅時(shí)填了公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼稅前扣除,現(xiàn)在稅局查工資表和是不是有制度,工資表體現(xiàn)公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼是不是就可以了?
老師個(gè)人房東,一年倉(cāng)庫(kù)租金400平方,145000元,可以分開(kāi)給2個(gè)公司開(kāi)票,房東去年只給開(kāi)400平方,48000元。為了節(jié)稅要開(kāi)完145000元是不是得開(kāi)1000平方,老師怎么拆分節(jié)稅呢?
老師,我們是一家電力工程公司,平時(shí)會(huì)有一些電力搶修的業(yè)務(wù),這個(gè)開(kāi)票稅目是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)做公寓企業(yè)購(gòu)買(mǎi)酒店用品跟家具需要入固定資產(chǎn)嗎
老師,我們是一家電力工程公司,平時(shí)會(huì)有一些電力搶修的業(yè)務(wù),這個(gè)開(kāi)票稅目是什么?
公司有播種機(jī)25臺(tái),購(gòu)買(mǎi)了36套播種輪,公司也承包土地了3萬(wàn)畝,但是主要對(duì)外出租,自營(yíng)地只有5000畝,播種機(jī)對(duì)應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\\\\\\\折舊費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2020年購(gòu)買(mǎi)了一塊價(jià)值 3074467元的地,現(xiàn)在地一直是空著的,公司一直沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有建賬,現(xiàn)在在少量業(yè)務(wù),我現(xiàn)在要建賬,請(qǐng)問(wèn)這塊地我是入無(wú)形資產(chǎn)嗎,到時(shí)我每個(gè)月做賬是不是也要攤銷(xiāo)折舊的?按多少年攤銷(xiāo)折舊
租車(chē)合同發(fā)一份,直接寫(xiě)到聊天區(qū)域里面,謝謝,發(fā)鏈接和沒(méi)有的老師不用回復(fù)
工廠采購(gòu)原材料的運(yùn)費(fèi)怎么計(jì)科目,都是200-300左右,運(yùn)費(fèi)只有運(yùn)費(fèi)單子沒(méi)有發(fā)票
租車(chē)合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有的老師不用回復(fù)
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒(méi)退下來(lái),可以作為6月份的留底退稅額么?