您好,個(gè)人所得稅匯算清繳只能選擇一個(gè)

老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說(shuō)年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)2020年的全年一次性獎(jiǎng)金放在2021年3月份計(jì)提并發(fā)放了,2021年12月可以計(jì)提2021年的全年一次性獎(jiǎng)金嗎?準(zhǔn)備放在2022年發(fā)放并申報(bào),就是2021年計(jì)提2次全年一次性獎(jiǎng)金,這樣可以的嗎
老師想問(wèn)下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅,2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話,會(huì)影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
實(shí)繳股權(quán)變更。轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)繳了29萬(wàn),轉(zhuǎn)讓費(fèi)29萬(wàn)s局不給過(guò),后調(diào)整為30萬(wàn),那差額的一萬(wàn)要怎么轉(zhuǎn)回給公司比較合理?
老師,經(jīng)營(yíng)賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因?yàn)樵摴竞芏嗟某杀緵](méi)有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時(shí)候稅率是5%,年度匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)按25%繳稅,不超300萬(wàn)按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊(cè)資金還沒(méi)有繳納
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來(lái)應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開(kāi)票,次月開(kāi)票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么算的


什么意思
您好,就是一次會(huì)強(qiáng)制并入綜合所得
那得怎么辦
不是同一年申報(bào)的為什么會(huì)這樣
您好,看您申報(bào)所屬期是否一個(gè)年度
您好,您也可以2月申報(bào)年終獎(jiǎng),就不影響了,因?yàn)槠髽I(yè)相關(guān)人員的失誤,多交了稅費(fèi)
老師,個(gè)所按計(jì)提的工資申報(bào)有沒(méi)問(wèn)題,比如11月沒(méi)發(fā)工資,但計(jì)提了,可以在12月申報(bào)(征期11月)嗎
您好,員工不申訴就沒(méi)問(wèn)題
11月沒(méi)發(fā)工資,但計(jì)提了,在12月申報(bào)(征期11月),扣員工的個(gè)所也是在12月份,應(yīng)交個(gè)人所12月底沒(méi)余額,正不正常
您好,跨月發(fā)薪,個(gè)人所得稅余額零,除非上月沒(méi)發(fā),否則不能零
是賬面為零,實(shí)際2023是要交的
您好,那也得先計(jì)提再次月繳納
1-10月一直當(dāng)月發(fā)放當(dāng)申報(bào),11月改為隔月發(fā)放,11月沒(méi)發(fā)工資,但有計(jì)提11月工資,申報(bào)個(gè)所時(shí)還是按計(jì)提的申報(bào),所以應(yīng)交個(gè)人所得稅余額為零
您好,沒(méi)發(fā)就不需要計(jì)提,發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)個(gè)人所得稅
那可以去修改申報(bào)表嗎,跨月了稅也交了,現(xiàn)在又跨年了
您好,可以修改納稅申報(bào)表