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老師,我當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅7000塊,然后增值稅也要交幾千塊,這個分錄怎樣做?

2023-01-15 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-15 19:01

月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

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月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-01-15
你好,借未交增值稅 2轉(zhuǎn)出未交增值稅1 進項稅額1
2022-05-12
借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借記:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
2021-09-30
您好 請問銷項跟進項稅額差額是多少
2021-06-30
您好,分錄只需要借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅3000-530 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~未交增值稅3000-530
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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