你好 借,銀行存款6 貸,其他應(yīng)付款4 營業(yè)收入和增值稅2
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金?。咳绻F(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實(shí)際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
我們是一個收集和處置危廢企業(yè) 收集的廢礦物油我們是購買方 清洗的油桶費(fèi)用 我們變成銷售方 廢物產(chǎn)生單位是同一家公司 結(jié)賬的時候按照差額結(jié)算 這個怎么編分錄 而且這兩種業(yè)務(wù)都是我們公司的主營業(yè)務(wù)
您好,我的勞務(wù)分包中有扣管理費(fèi)和稅費(fèi),就是本來 應(yīng)付100萬元施工費(fèi),扣除了10萬管理費(fèi),扣除了2萬稅費(fèi),實(shí)際只支付了88萬,我的分錄是這樣的,因為對方未開票,我先沖我的主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)收入100萬 貸:其它應(yīng)付款 100萬,實(shí)際付款時,我是借:其它應(yīng)付款100萬 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算管理費(fèi) -10 貸:銀行存款88萬,我想把勞務(wù)分包的扣除管理費(fèi)和稅費(fèi)分開,我就設(shè)置了銷售費(fèi)用-工程結(jié)算管理費(fèi)/稅費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂,像這種有什么好的辦法嗎?能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費(fèi)和管理費(fèi),謝謝
我是處理危險廢棄物的小規(guī)模公司 處理廢機(jī)油和廢電池我是購買方 廢油桶我是銷售方 業(yè)務(wù)發(fā)生后 我們付對方回收廢油及廢電池款 對方付我們清洗廢油桶費(fèi)用 但是對方和我們結(jié)算用差額結(jié)算 比方我應(yīng)支付對方4萬 對方應(yīng)支付我方6萬 用差額結(jié)算 實(shí)際結(jié)算2萬 這種怎么編分錄
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細(xì))需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費(fèi)?
會計報表勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫會計分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個稅,還沒有從員工工資扣,個稅就是負(fù)數(shù),這種情況在財務(wù)報表年報時,需要重分類嗎。
老師,請問一下選項a和選項d的區(qū)別是什么,選項a錯在要減按1.5去征收。選項d和選項a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級會計大概什么時候出成績呀
營業(yè)收入就是2萬 銀行存款也是2萬
也就是說我給對方的4萬是沒有發(fā)票 對方應(yīng)支付我方6萬 但是差額結(jié)算我方開發(fā)票是2萬 我方銀行收款也是2萬
你支付時 借,其他應(yīng)收款4 貸,銀行存款4 開票收款 借,銀行存款6 貸,其他應(yīng)收款4 營業(yè)收入和增值稅2
我不給對方支付 因為是差額結(jié)算所以 對方給我支付了 業(yè)務(wù)發(fā)生后直接入庫開票收款 我沒有給對方付款 對方給我付款
那你超額結(jié)算就直接按照2萬做賬就行了呀,你就不要去提現(xiàn)差額就行了,如果說你沒有支付,就是借銀行存款2萬,貸營業(yè)收入和增值稅2萬。
這種分錄怎么編 我應(yīng)支付對方4萬 對方應(yīng)支付我方6萬 但雙方并沒有按照這個確認(rèn)收入 而是差額確認(rèn) 我給他開2萬的發(fā)票 對方給我打2萬的款
你就直接按照2萬做賬就行了呀,因為另外的你也不體現(xiàn)。
入庫時 借庫存4萬 貸其他應(yīng)收 4萬 開票時借應(yīng)收2萬 主營價稅2萬 那么其他應(yīng)收4萬怎么處理
你不是說了對方應(yīng)該支付你6萬嘛,你收到6萬的時候就處理就行了呀。
差額那部分我也需要提現(xiàn) 打算匯算清繳的時候無票成本我調(diào)整呀
對方應(yīng)支付6萬 我方應(yīng)支付4萬 差額結(jié)算 實(shí)際開票價稅2萬
那如果說你要這樣處理的話,你就應(yīng)該是借應(yīng)收賬款6萬,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬。其他應(yīng)付款4萬 借,庫存商品4 貸,其他應(yīng)付款4
我開票2萬 實(shí)際收到款項也是兩萬
借,庫存商品4 貸,其他應(yīng)付款4 借,銀行存款2 其他應(yīng)付款4 貸,營業(yè)收入和增值稅2 營業(yè)收入,無票收入4
如果是這樣的話 無票收入和無票成本 匯算清繳的時候都要調(diào)整
對的,如果說你要匯算調(diào)整的話,你這個4萬塊錢,你不做無票收入,你根本就平不了賬。
好的 明白了
那就這些無票成本不入賬了 按照我開的發(fā)票金額入賬 匯算清繳也就不調(diào)整了
是的,也可以,您可以選擇一種處理
這樣不入賬的話 是不是風(fēng)險太大
賬上沒有資金進(jìn)來 ,也沒開票,無從查證 不能說風(fēng)險大