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向乙公司轉(zhuǎn)讓一款軟件的使用權(quán),一次性收取使用費(fèi)20萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬,稅率為6%,價稅款存入銀行,且不再提供后讀服務(wù)。分錄是借銀行存款21.2貸主業(yè)務(wù)收入20,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.2嗎

2023-01-14 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 18:15

不是的,主營業(yè)務(wù)收入,你應(yīng)該用無形資產(chǎn)這個科目來處理。

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不是的,主營業(yè)務(wù)收入,你應(yīng)該用無形資產(chǎn)這個科目來處理。
2023-01-14
學(xué)員你好,具體問題是什么,寫分錄
2023-01-14
你好,你的會計分錄是正確的,一般第一個和第三個合起來寫
2021-03-03
你好需要計算做好了給你
2021-12-05
同學(xué)你好 1 借,在建工程 200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000 貸,銀行存款226000 2 借,在建工程 40000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3600 貸:銀行存款43600 3 借,固寶資產(chǎn)240000 貸,在建工程240000
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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