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老師好,麻煩看下 這是哪邊出現(xiàn)錯(cuò)誤哦,謝謝。

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2023-01-14 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-14 15:26

你好,學(xué)員,后面兩張拍的有點(diǎn)模糊哦,可以重新拍一下嗎

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 15:30

老師,現(xiàn)在可以看清吧

老師,現(xiàn)在可以看清吧
老師,現(xiàn)在可以看清吧
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齊紅老師 解答 2023-01-14 15:56

可以看得清,-495.03是哪里的數(shù)據(jù)呢?

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:01

自己倒推出來的

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:04

貴公司如果是小規(guī)模納稅人的話,開出去的專票要全部交稅的

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:06

是的,小規(guī)模納稅人 開的是專票 是要全部交稅的,但是和這個(gè)統(tǒng)計(jì)表里的稅額 對(duì)應(yīng)不起

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:14

你把-495.03刪掉,就是實(shí)際銷項(xiàng)稅額的數(shù)

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:22

不是哦,我的實(shí)際銷項(xiàng)是13474.02 刪掉-492.03 也不等于13417.02

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:28

你好,學(xué)員,老師從表里看不到有13417.02這個(gè)數(shù)字,從你填的表格數(shù)據(jù)看,應(yīng)納稅額是13747.02元吧,你有稅額抵減330元嗎

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:30

對(duì)的 稅額就是13747.20,填寫了銷售額 出來的稅額 對(duì)不上 不知道是什么原因

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:33

你先把-492.03刪掉,再刷新一下數(shù)據(jù)

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:36

刪掉后 稅額就是13251.98,正好是實(shí)際銷售額 3%的稅額

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:39

不對(duì),你實(shí)際銷項(xiàng)稅是13747.02元,這個(gè)才是開專票應(yīng)交的稅費(fèi)

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:42

是的,但是實(shí)際銷售額只有441732.98,這個(gè)的3%不是 13747.02

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:46

學(xué)員,你不能按這個(gè)計(jì)算哦,你要按開票上的實(shí)際銷項(xiàng)稅額填入表格,這個(gè)金額是不會(huì)錯(cuò)的,或者你可以驗(yàn)證一下開票的明細(xì)

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:48

可是 老師這個(gè)稅額是 輸入實(shí)際銷售額 系統(tǒng)自動(dòng)跳出銷項(xiàng)的哈 就因?yàn)楫?dāng)月有開了一張負(fù)數(shù)的專票

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:53

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是25000元嗎

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快賬用戶4221 追問 2023-01-14 16:54

是的,含稅25000 1%專票 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-01-14 17:05

1%的負(fù)數(shù)銷售額在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額里面填寫,如果實(shí)在申報(bào)不了,需要到柜臺(tái)去申報(bào)才行

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你好,學(xué)員,后面兩張拍的有點(diǎn)模糊哦,可以重新拍一下嗎
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