你好,學(xué)員,后面兩張拍的有點(diǎn)模糊哦,可以重新拍一下嗎
老師這個(gè)有做對(duì)嗎 麻煩告知一下 急急急
這個(gè)選哪個(gè)老師麻煩看一下謝謝 麻煩
麻煩老師看看這道稅務(wù)師的題目,解釋錯(cuò)誤選項(xiàng),謝謝
麻煩老師看看這道稅務(wù)師的題目,解釋錯(cuò)誤選項(xiàng),謝謝
麻煩老師看看這道稅務(wù)師的題目,解釋錯(cuò)誤選項(xiàng),謝謝
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢長時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問,稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫。 申報(bào)利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤表 ,本年累計(jì)填寫。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價(jià)格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師,現(xiàn)在可以看清吧
可以看得清,-495.03是哪里的數(shù)據(jù)呢?
自己倒推出來的
貴公司如果是小規(guī)模納稅人的話,開出去的專票要全部交稅的
是的,小規(guī)模納稅人 開的是專票 是要全部交稅的,但是和這個(gè)統(tǒng)計(jì)表里的稅額 對(duì)應(yīng)不起
你把-495.03刪掉,就是實(shí)際銷項(xiàng)稅額的數(shù)
不是哦,我的實(shí)際銷項(xiàng)是13474.02 刪掉-492.03 也不等于13417.02
你好,學(xué)員,老師從表里看不到有13417.02這個(gè)數(shù)字,從你填的表格數(shù)據(jù)看,應(yīng)納稅額是13747.02元吧,你有稅額抵減330元嗎
對(duì)的 稅額就是13747.20,填寫了銷售額 出來的稅額 對(duì)不上 不知道是什么原因
你先把-492.03刪掉,再刷新一下數(shù)據(jù)
刪掉后 稅額就是13251.98,正好是實(shí)際銷售額 3%的稅額
不對(duì),你實(shí)際銷項(xiàng)稅是13747.02元,這個(gè)才是開專票應(yīng)交的稅費(fèi)
是的,但是實(shí)際銷售額只有441732.98,這個(gè)的3%不是 13747.02
學(xué)員,你不能按這個(gè)計(jì)算哦,你要按開票上的實(shí)際銷項(xiàng)稅額填入表格,這個(gè)金額是不會(huì)錯(cuò)的,或者你可以驗(yàn)證一下開票的明細(xì)
可是 老師這個(gè)稅額是 輸入實(shí)際銷售額 系統(tǒng)自動(dòng)跳出銷項(xiàng)的哈 就因?yàn)楫?dāng)月有開了一張負(fù)數(shù)的專票
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是25000元嗎
是的,含稅25000 1%專票 負(fù)數(shù)
1%的負(fù)數(shù)銷售額在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額里面填寫,如果實(shí)在申報(bào)不了,需要到柜臺(tái)去申報(bào)才行